Chi phí trả trước

kulkol.kute

New Member
Hội viên mới
công ty mình trả tiền thuê kho theo quý.nhưng lại trả vào tháng giữa quý.vậy mình hạch toán sao đây?
Vd là A tr/quý.tháng đầu mình cho trích trước Nợ 6422/ Có 335: A/3
Tháng 2: Nợ 142/Có 111: A
Nợ 335/Có 142: A/3
Nợ 6422/Có 142: A/3
Tháng 3: Nợ 6422/Có 142: A/3
Đúng k cả nhà???
 
Ðề: Chi phí trả trước

Không đưa vào 335: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế chưa chi trả trong kỳ này.
Tài khoản này dùng để hạch toán những khoản chi phí thực tế chưa phát sinh, nhưng được tính trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ này cho các đối tượng chịu chi phí để đảm bảo khi các khoản chi trả phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất, kinh doanh. Việc hạch toán các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phải thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ.
Thuộc loại chi phí phải trả, bao gồm các khoản sau:
1. Trích trước chi phí tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất trong thời gian nghỉ phép.
2. Chi phí sửa chữa lớn của những TSCĐ đặc thù do việc sửa chữa lớn có tính chu kỳ, doanh nghiệp được phép trích trước chi phí sửa chữa cho năm kế hoạch hoặc một số năm tiếp theo.
3. Chi phí trong thời gian doanh nghiệp ngừng sản xuất theo mùa, vụ có thể xây dựng được kế hoạch ngừng sản xuất. Kế toán tiến hành tính trước và hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ những chi phí sẽ phải chi trong thời gian ngừng sản xuất, kinh doanh.
4. Trích trước chi phí lãi tiền vay phải trả trong trường hợp vay trả lãi sau, lãi trái phiếu trả sau (Khi trái phiếu đáo hạn).
Tháng 1: Nợ 142,242/ có 331*=A
Trích : Nợ 6422/ có 142: A/3
Tháng 2: Nợ 142/Có 111: A
Trích : Nợ 6422/ có 142: A/3
Tháng 3: Nợ 6422/Có 142: A/3
 
Ðề: Chi phí trả trước

Tháng 1: Nợ 142,242/ có 331*=A
Trích : Nợ 6422/ có 142: A/3
Tháng 2: Nợ 142/Có 111: A
Trích : Nợ 6422/ có 142: A/3
Tháng 3: Nợ 6422/Có 142: A/3
nếu cho vào 331 thì phải bao gồm cả thuế rùi. mà đến t02 mới có hđ.khi đó mới hạch toán thuế chứ ạ.Và tháng 2 nếu như bạn thì phải là Nợ 331/ Có 111
nợ 1331/ Có 111
như vậy hợp lí k ạ?? vậy phải sao ạ
 
Ðề: Chi phí trả trước

Đê bạn ra ko rõ ràng nên ko nếu chi tiết làm gì thêm
nếu cho vào 331 thì phải bao gồm cả thuế rùi. mà đến t02 mới có hđ.khi đó mới hạch toán thuế chứ ạ.Và tháng 2 nếu như bạn thì phải là Nợ 331/ Có 111
nợ 1331/ Có 111
bạn làm vậy là đúng rồi sổ sách:Số cái TK 1331 , CĐPS, CĐKT và Báo cáo thuế sẽ khớp nhau như hai chị em sinh đôi ko biết đâu là chi đâu là em ai là vợ mình nên nhiều lúc được ôm hôn cả hai , lãi nhiều lỗ ít nên đang dáng kiếm
nếu cho vào 331 thì phải bao gồm cả thuế rùi. mà đến t02 mới có hđ.khi đó mới hạch toán thuế chứ ạ.Và tháng 2 nếu như bạn thì phải là Nợ 331/ Có 111
nợ 1331/ Có 111
như vậy hợp lí k ạ?? vậy phải sao ạ
 
Ðề: Chi phí trả trước

Đê bạn ra ko rõ ràng nên ko nếu chi tiết làm gì thêm
nếu cho vào 331 thì phải bao gồm cả thuế rùi. mà đến t02 mới có hđ.khi đó mới hạch toán thuế chứ ạ.Và tháng 2 nếu như bạn thì phải là Nợ 331/ Có 111
nợ 1331/ Có 111
bạn làm vậy là đúng rồi sổ sách:Số cái TK 1331 , CĐPS, CĐKT và Báo cáo thuế sẽ khớp nhau như hai chị em sinh đôi ko biết đâu là chi đâu là em ai là vợ mình nên nhiều lúc được ôm hôn cả hai , lãi nhiều lỗ ít nên đang dáng kiếm
Chưa có hóa đơn sao hạch toán 331 bạn, vậy ai xác nhận công nợ cho.

---------- Post added at 10:05 ---------- Previous post was at 10:04 ----------

công ty mình trả tiền thuê kho theo quý.nhưng lại trả vào tháng giữa quý.vậy mình hạch toán sao đây?
Vd là A tr/quý.tháng đầu mình cho trích trước Nợ 6422/ Có 335: A/3
Tháng 2: Nợ 142/Có 111: A
Nợ 335/Có 142: A/3
Nợ 6422/Có 142: A/3
Tháng 3: Nợ 6422/Có 142: A/3
Đúng k cả nhà???

Hạch toán vậy là khá chuẩn rồi tuy trông có vẻ loằng ngoằng nhưng đúng.
Còn nếu công ty bạn không nhất thiết phải tách chi phí từng tháng thì khi nào có hóa đơn hạch toán thẳng vào chi phí cho 3 tháng luôn cũng được. Nếu cần thiết tách chi phí thì lúc đó bạn tách trong báo cáo quản trị riêng cho dễ nhìn.
 
Ðề: Chi phí trả trước

Anh Xinh làm đúng rùi đấy 335 cái gì mà 335
sd 335 ko hợp lý

Dựa vào hợp đồng thuê kho là đã xác nhận được công nợ hàng tháng rùi
Như mình làm đơn giản hơn anh Xinh tý, Mình ko đưa qua 2=142 là có lý do vì khoản công nợ này m ko muốn xác nhận trước/. muốn xác nhận thực tháng nào công nợ tháng đó
T1
- N642/ C331 : A/3
T2
- N642/ C331 : A/3 + thuế
N331/C 111, 112 :A
T3
- N642/ C331: A/3
- N 1131/ C3331: thuế

---------- Post added at 10:21 ---------- Previous post was at 10:21 ----------

Chưa có hóa đơn sao hạch toán 331 bạn, vậy ai xác nhận công nợ cho.

---------- Post added at 10:05 ---------- Previous post was at 10:04 ----------

->>> Có chắc chắn phãi có hoá đơn mới dc hạch toán 331 ???
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Chi phí trả trước

Cần gì gì. Hóa đơn có Thời hạn 6t mà bạn. nếu trong năm thì bạn để đến cuối tháng của quý rùi bạn hạc toán cả luôn. vì dù sao nó cũng trong 1 quý. ko ảnh hưởng đến cuối năm. còn nếu mà sang năm mới trả thì bạn cần hạc toán vào 335 thui
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top