Cách xử lý hoá đơn ghi sai ngày tháng

Lakhiemkhoc

New Member
Hội viên mới
Cả nhà ơi, nay làm báo cáo bảng kê bán ra, em phát hiện lỗi xuất hd bị sai ngày 22/11/2014 thành 22/12/2014.Hiện tại em đã xuất đến tháng 01/12/2014. Các anh chị có cách giải quyết như tn ạ? Mọi thông tin trên hd không có gì phải chỉnh sửa ạ..Hix
 
mình cũng từng viết nhầm như bạn đó. Nếu chưa khai thuế bạn chỉ cần kẹp 3 liên rồi chỉnh sửa lại là được nha bạn ...
 
Bạn đã khai thuế chưa ? Nếu chưa thì mình có ý kiến thế này:
Bạn làm:
1. biên bản thu hồi HĐ, có chữ kí xác nhận 2 bên
2. Biên bản hủy HĐ (ghi ró nguyên nhân là sai ngày) cũng có chữ kí của 2 bên
3. Xuất lại HĐ mới cho KH.
Nếu đã kê khai rồi, thì mượn lại HĐ đó rồi kẹp 3 liên chung lại sửa 12->11. Mình thấy 1 vài nơi vẫn chơi lụi như thế đó bạn (như vậy nó nhanh - Nhưng nếu cơ quan thuế khó tính thì mệt rồi).
Bạn thường làm vậy hả?
 
Bạn đã khai thuế chưa ? Nếu chưa thì mình có ý kiến thế này:
Bạn làm:
1. biên bản thu hồi HĐ, có chữ kí xác nhận 2 bên
2. Biên bản hủy HĐ (ghi ró nguyên nhân là sai ngày) cũng có chữ kí của 2 bên
3. Xuất lại HĐ mới cho KH.
">Nếu đã kê khai rồi, thì mượn lại HĐ đó rồi kẹp 3 liên chung lại sửa 12->11. Mình thấy 1 vài nơi vẫn chơi lụi như thế đó bạn (như vậy nó nhanh - Nhưng nếu cơ quan thuế khó tính thì mệt rồi).
Trích thông tư 39/2014/TT-BTC - Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014
Điều 20. Xử lý đối với hoá đơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.[/QUOTE]
 
Bên mình ko thường làm, chỉ làm 1 hay 2 cái gì đó thôi. Nhưng không thấy thuế hỏi gì hết. Mình cũng xin nói rõ cho bạn hiểu thêm
Khi bạn làm bước hủy HĐ ghi rõ sai ngày -> Cái này là do bạn or bên mua phát hiện rồi diều chỉnh => Về nguyên tắc không vi phạm quy định của thuế. Thuế ko làm gì được bạn đâu
Thứ 2, bạn làm HĐ thu hồi => LÀ để thu rồi cái HĐ sai (để lưu trữ ->làm căn cứ chứng minh là mình viết sai ngày)
Thứ 3, bạn xuất HĐ.
==>Tất cả cái này với TH bạn chưa khai thuế nhen. Nếu đã kê khai thuế thì nó phức tạp hơn
Mình chưa khai thuế nhưng hiện tại mình đã xuất qua tháng 11, nếu huỷ hd cũ và xuất lại hd mới sẽ phải ghi vào tháng 12 như vậy khách hàng sẽ bị mất đầu vào tháng 11?????????????? Có quy định chỉ rõ về ghi hoá đơn điều chỉnh không mọi ng?
 
Bên mình ko thường làm, chỉ làm 1 hay 2 cái gì đó thôi. Nhưng không thấy thuế hỏi gì hết. Mình cũng xin nói rõ cho bạn hiểu thêm
Khi bạn làm bước hủy HĐ ghi rõ sai ngày -> Cái này là do bạn or bên mua phát hiện rồi diều chỉnh => Về nguyên tắc không vi phạm quy định của thuế. Thuế ko làm gì được bạn đâu
Thứ 2, bạn làm HĐ thu hồi => LÀ để thu rồi cái HĐ sai (để lưu trữ ->làm căn cứ chứng minh là mình viết sai ngày)
Thứ 3, bạn xuất HĐ.
==>Tất cả cái này với TH bạn chưa khai thuế nhen. Nếu đã kê khai thuế thì nó phức tạp hơn
Cho e hỏi là bên công ty em lâu giờ mấy chị kế toán cũ chỉ làm biên bản Hủy HĐ và xuất lại HĐ mới (khi chưa kê khai thuế), chứ không làm biên bản Thu Hồi gj hết. Còn khi đã kê khai thuế rùi mà phát hiện sai thông tin hoặc ngày tháng thì chỉ làm Biên Bản Điều Chỉnh và kẹp vào HĐ đã xuất thui. Và tất cả những hóa đơn đã viết sai đều chỉ được gấp lại, chứ không gạch chéo các liên gj cả. Em ở TP HCM. Vậy cho em hỏi làm như vậy có được không ak?
 
Cho e hỏi là bên công ty em lâu giờ mấy chị kế toán cũ chỉ làm biên bản Hủy HĐ và xuất lại HĐ mới (khi chưa kê khai thuế), chứ không làm biên bản Thu Hồi gj hết. Còn khi đã kê khai thuế rùi mà phát hiện sai thông tin hoặc ngày tháng thì chỉ làm Biên Bản Điều Chỉnh và kẹp vào HĐ đã xuất thui. Và tất cả những hóa đơn đã viết sai đều chỉ được gấp lại, chứ không gạch chéo các liên gj cả. Em ở TP HCM. Vậy cho em hỏi làm như vậy có được không ak?
tốt nhất bạn nên ghach chéo phần hóa đơn đã hủy đó!
 
Bạn không nói rỏ nên tạm nghỉ có 2 trường hợp xảy ra :
1- Xuất HĐ sai ngày nhưng chưa rời khoi quyển(xé) thì gạch chéo xuất lại .
2-Nếu đả xé ra khỏi quyển phải nhờ người mua xác nhận (lập BB) hủy , nội dung hủy thì bạn không vi phạm lỉnh vực xử dụng HĐ và bị phạt về ấn chỉ .
 
Bạn không nói rỏ nên tạm nghỉ có 2 trường hợp xảy ra :
1- Xuất HĐ sai ngày nhưng chưa rời khoi quyển(xé) thì gạch chéo xuất lại .
2-Nếu đả xé ra khỏi quyển phải nhờ người mua xác nhận (lập B8-) hủy , nội dung hủy thì bạn không vi phạm lỉnh vực xử dụng HĐ và bị phạt về ấn chỉ .
theo mình nghĩ thì
làm biên bản huỷ hoá đơn k đơn giản vậy đâu à ^^! , thường nghe nói là biên bản thu hồi hoá đơn đã xuất ( áp dụng từ thông tư 64 trở về trc )
còn sau náy thì mụ Nhím có nói chỉ có điều chỉnh - xoá bỏ và xuất hoá đơn điều chỉnh thôi (thông tư 39 nói vậy ^^ á)
 
theo mình nghĩ thì
làm biên bản huỷ hoá đơn k đơn giản vậy đâu à ^^! , thường nghe nói là biên bản thu hồi hoá đơn đã xuất ( áp dụng từ thông tư 64 trở về trc )
còn sau náy thì mụ Nhím có nói chỉ có điều chỉnh - xoá bỏ và xuất hoá đơn điều chỉnh thôi (thông tư 39 nói vậy ^^ á)
Gọi Em là Mụ à... Ức chế phải đăng nhập táng ngay 1 cái... :241: Tồ cũng đang nói sai rồi nhé.
Mọi người đang nhầm như em ngày trước... Gọi biên bản thu hồi là biên bản hủy hóa đơn.
TH của mọi người thông tư đã nói rõ.


Trích thông tư 39/2014/TT-BTC - Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014
Điều 20. Xử lý đối với hoá đơn đã lập
1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.
 
Gọi Em là Mụ à... Ức chế phải đăng nhập táng ngay 1 cái... :241: Tồ cũng đang nói sai rồi nhé.
Mọi người đang nhầm như em ngày trước... Gọi biên bản thu hồi là biên bản hủy hóa đơn.
TH của mọi người thông tư đã nói rõ.


Chào MỤ NHÍM . e xem lại nhé a nói thu hồi chứ k dám nói huỷ đâu . cty nghèo , luơng a bèo , k đủ đóng phạt đâu :aaa:
Thân ái chào MỤ NHÍM và quyết thắng :aleale:
 
Chào MỤ NHÍM . e xem lại nhé a nói thu hồi chứ k dám nói huỷ đâu . cty nghèo , luơng a bèo , k đủ đóng phạt đâu :aaa:
Thân ái chào MỤ NHÍM và quyết thắng :aleale:

Em ko bảo anh sai ở đấy... thu hồi là đúng... nhưng sao lại là hóa đơn điều chỉnh Tồ iêu quý của Em?!
Biên bản thu hồi - xuất hóa đơn thay thế. (2 bên đã kê khai thuế)
Biên bản điều chỉnh - xuất hóa đơn điều chỉnh. (2 bên chưa kê khai thuế)
P/s: Còn gọi em là Mụ Nhím à!!!:nheo: :241:
 
Em ko bảo anh sai ở đấy... thu hồi là đúng... nhưng sao lại là hóa đơn điều chỉnh Tồ iêu quý của Em?!
Biên bản thu hồi - xuất hóa đơn thay thế. (2 bên đã kê khai thuế)
Biên bản điều chỉnh - xuất hóa đơn điều chỉnh. (2 bên chưa kê khai thuế)
P/s: Còn gọi em là Mụ Nhím à!!!:nheo: :241:
Thân chào Mụ Nhím
nghe đồn , hoá đơn sai mà chưa xé thì xoá bỏ ( gạch bỏ - kiểu thế )
trứoc đây khi sai trên hoá đơn thì thu hồi và xuất hoá đơn thay thế từ 64 về trứoc
sau này thì theo 39 là biên bản điều chỉnh ( cho sai tên , địa chỉ ... nói chung là phần thông tin trên hoá đơn i ) và hoá đơn điều chỉnh ( + : - ) theo số tiền trên hoá đơn ( nội dung hoá đơn )
k biết lời giang hồ đồn bậy thế có đúng k nhỉ Ả NHÍM
chào thân ái và quyết thắng nhé Ả NHÍM
 
Thân chào Mụ Nhím
nghe đồn , hoá đơn sai mà chưa xé thì xoá bỏ ( gạch bỏ - kiểu thế )
trứoc đây khi sai trên hoá đơn thì thu hồi và xuất hoá đơn thay thế từ 64 về trứoc
sau này thì theo 39 là biên bản điều chỉnh ( cho sai tên , địa chỉ ... nói chung là phần thông tin trên hoá đơn i ) và hoá đơn điều chỉnh ( + : - ) theo số tiền trên hoá đơn ( nội dung hoá đơn )
k biết lời giang hồ đồn bậy thế có đúng k nhỉ Ả NHÍM
chào thân ái và quyết thắng nhé Ả NHÍM
Cái này là chuẩn Tồ ợ. Em ko nói chuyện với Anh nữa. Anh đi mà nói chuyện với mụ - với ả của Anh.
 
Thế là thế nào? Mình trả lời đúng mà chẳng thấy cám ơn. 1 câu chém gió của @Luân Anh Già được cám ơn luôn. Ghen tị thấy ghét.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top