Em mới nhận làm kế toán cho một công ty thương mại
Kế toán trước nghỉ việc có xử lý số dư 3383 bên nợ( có 2 khoản nhưng mới xử lý có 1 khoản) số tiền là 1.920.000đ
NV1: Do nộp thừa BHXH ( nộp cho cả kế toán đã nghỉ) số tiền 720.000đ
nhưng kế toán trước ko muốn để số dư nợ nên đã chuyển số đó sang 1388
Nợ 1388 / có 3383 : 720.000
NV 2: 31/12 Bên mình có người hưởng chế độ thai sản nhưng bên bảo hiểm chưa thanh toán nên số dư bên nợ của 3383 lại tăng thêm 1.200.000đ nữa. nhưng số tiền này kế toán lại ko hạch toán, dẫn đến ko khớp với bên BHXH, mà số dư trên BCTC TK 3383 tháng 12 hết năm cũng ko thể hiện số dư(=0)
đến T1 năm nay bên BHXH đã trả thai sản 400.000đ qua Chuyển khoản, còn 1.520.000đ (800.000 thai sản + 720.000đ do nộp thừa) khấu trừ vào tiền BHXH Tháng 1.
Tháng 1 bên e phải nộp theo chế độ là 2.200.000đ. theo thông báo của bên BHXH thì số tiền phải nộp là 680.000đ và em cũng đã nộp 680.000đ qua chuyển khoản rồi.
Vậy em phải định khoản thế nào cho hợp lý ạ
Kế toán trước nghỉ việc có xử lý số dư 3383 bên nợ( có 2 khoản nhưng mới xử lý có 1 khoản) số tiền là 1.920.000đ
NV1: Do nộp thừa BHXH ( nộp cho cả kế toán đã nghỉ) số tiền 720.000đ
nhưng kế toán trước ko muốn để số dư nợ nên đã chuyển số đó sang 1388
Nợ 1388 / có 3383 : 720.000
NV 2: 31/12 Bên mình có người hưởng chế độ thai sản nhưng bên bảo hiểm chưa thanh toán nên số dư bên nợ của 3383 lại tăng thêm 1.200.000đ nữa. nhưng số tiền này kế toán lại ko hạch toán, dẫn đến ko khớp với bên BHXH, mà số dư trên BCTC TK 3383 tháng 12 hết năm cũng ko thể hiện số dư(=0)
đến T1 năm nay bên BHXH đã trả thai sản 400.000đ qua Chuyển khoản, còn 1.520.000đ (800.000 thai sản + 720.000đ do nộp thừa) khấu trừ vào tiền BHXH Tháng 1.
Tháng 1 bên e phải nộp theo chế độ là 2.200.000đ. theo thông báo của bên BHXH thì số tiền phải nộp là 680.000đ và em cũng đã nộp 680.000đ qua chuyển khoản rồi.
Vậy em phải định khoản thế nào cho hợp lý ạ