Đầu tiên thưa các bác vấn đề của em như sau:
- Công ty em mua bán với một công ty khác vào tháng 07/2013 và đã thanh toán tiền hàng
nhưng đến 10/2013 thì DN bạn bỏ trốn và cơ quan thuế đã gửi cho công ty em công văn phải nộp phạt vì chậm nộp thuế,... (HĐ khá to tiền 2 hóa đơn: 700.000.000 chưa...
Hiện nay mình và 1 anh bạn đang tranh luận về 2 vấn đề:
- Mình thì cho rằng 1 tài khoản chỉ được mở 1 sổ cái duy nhất mà không chia ra làm 2 sổ ( chia các tài khoản lưỡng tính như 131 và 331 ) vì sổ cái mang tính chất là tổng hợp.
- Sổ chi tiết các tài khoản chỉ theo dõi cho các tài khoản có...
Các số liệu của công ty X vào ngày 31/12/200X như sau:
1. Sổ phụ ngân hàng ngày 31/12/200X có số dư như sau:
- 31.10: 31.000.000 đ
- 31.12: 44.000.000 đ
2. Số dư tiền gửi ngân hàng trên sổ cái
- 31.10: 10.500.000đ
- 31.12: 30.400.000đ
3. Tổng số ký thác và báo có ở ngân hàng tháng 12 năm...
Chào cả nhà
Hiện nay mình đang làm đề tài tốt nghiệp về phần lương, thầy kêu phải xuất phiếu kế toán trong MISA nhưng mình không biết xuất ở đâu cả, có ai giúp được mình không?
Mình thấy nếu sản xuất sản phẩm đặc biệt từ nguyên liệu đặc biệt sẽ được khấu trừ thuế TTĐB vậy ví dụ: nguyên liệu đặc biệt mua phải chịu thuế TTĐB là 2000kg giá chưa thuế TTĐB là 20.000 đ/kg sử dụng 1000kg để sản xuất 100 san phẩm A giá bán 100.000 đ/sp vậy thuế TTĐB được khấu trừ là thuế đã...
Bút toán điều chỉnh chênh lệch tỉ giá:
a)
Nợ TK 1122: 15.290.000
Nợ TK 1112: 6.644.800
Nợ TK 131: 334.800
Có TK 413: 22.269.600
b)
Nợ TK 413: 20.990.000
Có TK 331: 20.990.000
Kết chuyển:
Nợ TK 413: 1.279.600
Có TK 515: 1.279.600
mình kết chuyển vào doanh thu...
Một doanh nghiệp phản ánh các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ có tình hình 5/N như sau:
Tình hình đầu tháng:
• Ngoại tệ tại quỹ: 90.000 USD, tại Ngân hàng 160.000 USD
• Tiền Việt Nam tại quỹ: 350.000.000 VNĐ, tại Ngân hàng 500.000.000 VNĐ, đang...
Một tài sản cố định hữu hình có giá trị 200.000.000 được đầu tư bằng quỹ phúc lợi đã hoàn
thành bàn giao, đưa vào sử dụng cho hoạt động phúc lợi
bài làm
a)
Nợ TK 211: 200.000.000
Có TK 241: 200.000.000
b)
Nợ TK 353: 200.000.000
Có TK 411: 200.000.000
Tại phòng kế toán của Công ty X (Công ty là đơn vị cấp trên có nhà máy A là đơn vị trực thuộc
hạch toán độc lập) có tài liệu, chứng từ kế toán sau: (ĐVT: 1000 đồng)
1. Công ty X giao cho nhà máy A (đơn vị trực thuộc) các tài sản theo bên giao...
Ngày 21/6 trả trước thuê dài hạn tài sản cố định, số tiền: 47.000.000 bằng tiền gửi ngân hàng theo
Giấy Báo Nợ số 1236
mình định khoản:
Nv7
Nợ tk 331: 47.000.000
Có tk 112: 47.000.000
đúng hay sai mọi người???
1.Vay ngắn hạn 33.000.000 để mua vật liệu chính, thuế GTGT 10%, hàng đã về nhập kho đủ.
2.Vay dài hạn ngân hàng Y 230.000.000 ứng trước cho người nhận thầu xây dựng cơ bản .
cái này mình thắc mắc quá, ai giải đáp giúp mình nhé
Xuất kho thành phẩm giao bán cho Công ty C (Trị giá xuất kho: 20.000) theo hoá đơn GTGT số
00325:
• Giá chưa có thuế: 60.000
• Thuế GTGT 10%: 6.000
• Tổng giá thanh toán: 66.000
Công ty C đã chấp nhận thanh toán, doanh nghiệp chưa thu tiền của Công ty...
2. Nhập kho số sản phẩm thuê ngoài gia công, hoàn thiện. Số tiền phải trả Công ty F (cả
thuế GTGT 5%) là 10.500. Được biết giá thành công xưởng thực tế của số sản phẩm
xuất kho từ tháng trước thuê Công ty F gia công là 300.000.
thanks mọi người.!