Nếu như bạn nói thì giá vốn là các chi phí của của đơn hàng đó cộng lại và chưa cộng thêm chi phí lãi vay, QLDN, CPBH nói chung là LN gộp đúng không bạn?
Công ty Mình mới lần đầu nhập khẩu hàng từ cảng về , kế toán còn vướng mắc tính giá thành hàng nhập khầu như thế nào cho đúng và cách hạch toán toàn bộ lô hàng từ khi nhập hàng vế đến khi tính giá bán có lời dự tính lời khoản 20% của lô hàng nhập đó.
CTy Mình nhập lô hàng hóa chất về cảng Cái...
chết rùi anh ơi em mới chỉ làm đến phần kê khai quyết toán thuế TNDN trên mẫu 03/TNDN thôi em không biết phải sử lý saocasc bước tiếp theo nên em không hoạch toán vào ngày 31/12 bút toán nợ : 8211, có 3334 như anh nói nên trên bảng cân đối tài khoản của em không thể hiện chi phí thuế TNDN hiện...
Công ty mình vừa rồi cũng thế các khoản chi phí không đươhc khấu trừ mình của đưa vào TK nợ 811 cuối năm kết chuyển Nợ: 421, có 811 các khoản đó trên quyết toán thuế TNDN mình loại bỏ chi phí không được khấu trừ ở mục B4 trên bảng quyết toán thuế TNDN thì tính ra là lời nộp thuế TNDN là...
Chào cả nhà Mignh có vấn đề đang mắc phải mong mọi người giúp cho.
Tháng 11/2014 kế toán viên kê khai thuế bị nhầm số dư đầu kỳ
ví dụ: Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang (Tháng 10/2014):231.351.000 nhưng lại gõ nhầm là " 251.351.000 sau đó mình phát hiện ra và đã điều chỉnh bổ...
Bạn cho mình hỏi mình đã báo cáo quyết toán năm 2014 rồi, mình mới phát hiện ra là hóa đơn đó chi tiền mặt mà kế tóan công nợ hạch toán vào công nợ nên tài khoản 331 của mình nhiều hơn tài khoản 131 của khách hàng giờ mình muốn điều chỉnh để đúng với thực tế của nhà cung cấp. Mình vẫn chứ hạch...
Chào cả nhà mình đang gặp rắc rối về TK 331 mong mọi người hướng dẫn gíup
Mình đã làm báo cáo Quyết toán năm và dẫ nộp nhưng mình mới phát hiện ra phần sai sót như sau:
Nhà cung cấp hàng hóa xuất cho công ty hóa đơn đề là TM/CK nhưng thực tế đó là chi tiền mặt cho nhà cung cấp. Kế toán thanh...
Nếu khách hàng cùng có số dư vùa TK 131 và TK 331 nhưng thực tế là hai bên đã thanh toán cấn trừ qua lại hết trrên sổ sách thì vẫn còn thể hiện khách hàng còn nợ hoặc công ty còn nợ khách hàng. Vậy phải giải quyết sao bạn?
Chào cả nhà cuối năm trên bảng tổng hợp khoản phải thu và khoản phải trả có dư trên tài khoản số tiền lẻ vài trăm đồng do trong quá trình chuyển khoản khách hàng chuyển đúng số tiền chẵn không chuyển số tiền lẻ còn lại nên cuối năm trên tài khoản còn treo vài trăm đồng mình chưa biết xử lý cách...
Nhưng số tiền nhiều 119.876.231 đồng không biết mình chi trả khách hàng bằng tiền mặt có bị sai không bạn. Ít thì mình làm vậy không sao nhưng nhiều sợ sai.
Cho mình hỏi 1 công ty có quyền sử dụng 2 loại hóa đơn như sau
- hóa đơn bán hàng có có thuế GTGT khấu trừ
- Hóa đơn thuế GTGT
Công ty mình sử dụng phương pháp kê khai thuế GTGT khấu trừ. Do có chách hàng đòi hóa đơn nhưng không có thuế. Mình đang thắc mắc về việc này mong mọi người giúp .