Hạch toán cphí văn phòng phẩm thế nào cho đúng đối với cty bán văn phòng phẩm

thao0386

New Member
Hội viên mới
Cty mình bán văn phòng phầm.vậy những văn phòng phẩm cty mình sử dụng trong văn phòng minh đưa qua TK 64223 được không?
trong 1 hóa đơn đầu vào trị giá là 10triệu, mình xuất bán 5tr,vậy con 5tr là để sử dụng văn phòng như vậy cơ quan thuế có bắt bẻ gì không?
 
Ðề: Hạch toán cphí văn phòng phẩm thế nào cho đúng đối với cty bán văn phòng phẩm

Dùng cho bộ phận nào thì trích cho bộ phận đó thôi. Còn xuất hàng tiêu dùng nội bộ thì xuất theo giá của sản phẩm mình bán thôi, có xuất hóa đơn ghi tên cty mình.
 
Ðề: Hạch toán cphí văn phòng phẩm thế nào cho đúng đối với cty bán văn phòng phẩm

Dùng cho bộ phận nào thì trích cho bộ phận đó thôi. Còn xuất hàng tiêu dùng nội bộ thì xuất theo giá của sản phẩm mình bán thôi, có xuất hóa đơn ghi tên cty mình.

xuất hàng tiêu dùng nội bộ thì xuất theo giá của sản phẩm mình mua vào chứ bạn DTNB=GV
 
Ðề: Hạch toán cphí văn phòng phẩm thế nào cho đúng đối với cty bán văn phòng phẩm

xuất hàng tiêu dùng nội bộ thì xuất theo giá của sản phẩm mình mua vào chứ bạn DTNB=GV

1.3. Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng cho, trả thay lương cho người lao động, là giá tính thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ là hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở.

Hàng hoá luân chuyển nội bộ như xuất hàng hoá để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh không phải tính, nộp thuế GTGT.


Bạn xem thêm phần bôi đỏ đó trong TT129
 
Ðề: Hạch toán cphí văn phòng phẩm thế nào cho đúng đối với cty bán văn phòng phẩm

1.3. Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng cho, trả thay lương cho người lao động, là giá tính thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ là hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở.

Hàng hoá luân chuyển nội bộ như xuất hàng hoá để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh không phải tính, nộp thuế GTGT.


Bạn xem thêm phần bôi đỏ đó trong TT129
Chỉ giúp tớ nhé!
trong TH mà thao0386 đã nêu, tớ đồng ý là DN đó sẽ xuất HĐ cho chính họ (phần họ đã sd). Vậy đơn giá ghi trên HĐ bán ra của cty lúc này là = hay > Đ giá đầu vào hả bạn?
 
Ðề: Hạch toán cphí văn phòng phẩm thế nào cho đúng đối với cty bán văn phòng phẩm

thì bạn xuất theo giá tính thuế đi. Mình vừa hạch toán vào doanh thu nội bộ 512 vừa hạch toán vào cp rồi thì nó đã cân bằng rùi còn gì nữa. Còn bạn xuất theo giá vốn thì cũng được nhưng nó dẫn tới chênh lệch doanh thu giữa thuê (tờ khai tạm tính TNDN) và doanh thu kế toán. mà đằng nào doanh thu, chi phí cũng cấn trừ nhau theo một khoản tương ứng
 
Ðề: Hạch toán cphí văn phòng phẩm thế nào cho đúng đối với cty bán văn phòng phẩm

thì bạn xuất theo giá tính thuế đi. Mình vừa hạch toán vào doanh thu nội bộ 512 vừa hạch toán vào cp rồi thì nó đã cân bằng rùi còn gì nữa. Còn bạn xuất theo giá vốn thì cũng được nhưng nó dẫn tới chênh lệch doanh thu giữa thuê (tờ khai tạm tính TNDN) và doanh thu kế toán. mà đằng nào doanh thu, chi phí cũng cấn trừ nhau theo một khoản tương ứng

giá nào thì mình cũng có thể tính thuế đc. ý mình muốn hỏi là giá bán ghi trên HĐ xuất cho chính DN của mình lúc này sẽ = hay > giá mua vào hả bạn?
 
Ðề: Hạch toán cphí văn phòng phẩm thế nào cho đúng đối với cty bán văn phòng phẩm

Bạn đã đọc kỹ đoạn mình tô đỏ chưa. Xuất theo giá bán của mình đó
 
Ðề: Hạch toán cphí văn phòng phẩm thế nào cho đúng đối với cty bán văn phòng phẩm

Bạn đã đọc kỹ đoạn mình tô đỏ chưa. Xuất theo giá bán của mình đó
đừng cáu tớ nhé. tớ đọc rùi nhg vẫn chưa hiểu
thực sự tớ chỉ muốn biết là trong TH này giá bán lúc này tớ phải ghi trên HĐ cho chính cty tớ là giá = hay > giá tớ đã mua vào (bạn nói chính xác giúp tớ là = hay > giá tớ đã mua vào)
 
Ðề: Hạch toán cphí văn phòng phẩm thế nào cho đúng đối với cty bán văn phòng phẩm

dĩ nhiên lớn hơn giá mua vào rồi. Nó tương tự như bạn bán cho khác hàng của mình giá nào thì xuất với cty mình giá đó.
 
Ðề: Hạch toán cphí văn phòng phẩm thế nào cho đúng đối với cty bán văn phòng phẩm

dĩ nhiên lớn hơn giá mua vào rồi. Nó tương tự như bạn bán cho khác hàng của mình giá nào thì xuất với cty mình giá đó.

sao lại thế nhỉ? tớ thấy vậy thì rất vô lý!
nếu vậy tớ sẽ k tự xuất HĐ cho tớ nữa, để tồn kho cũng k sao. mua cái # về dùng giá vừa rẻ hơn lại đc khấu trừ thuế đầu vào đúng k?
Tớ vẫn nghĩ trong TH này, DT chỉ = GV
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán cphí văn phòng phẩm thế nào cho đúng đối với cty bán văn phòng phẩm

Theo nguyên tắc của thuế là không thấp nhất phải bằng giá sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường, tức là bạn xuất theo giá của hàng hóa tương đương (theo giá trung bình nha, chứ không được chọn cái thấp nhất là không đc) hoặc của bạn là được. Thuế nó đặt mốc là giá tương đương trên thị trường để tránh thiệt về thuế, còn giá mình cao hơn thì có lợi cho thuế thì họ càng mừng thôi. Làm theo cách bạn nêu ra cũng đc thôi.
 
Ðề: Hạch toán cphí văn phòng phẩm thế nào cho đúng đối với cty bán văn phòng phẩm

Theo nguyên tắc của thuế là không thấp nhất phải bằng giá sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường, tức là bạn xuất theo giá của hàng hóa tương đương (theo giá trung bình nha, chứ không được chọn cái thấp nhất là không đc) hoặc của bạn là được. Thuế nó đặt mốc là giá tương đương trên thị trường để tránh thiệt về thuế, còn giá mình cao hơn thì có lợi cho thuế thì họ càng mừng thôi. Làm theo cách bạn nêu ra cũng đc thôi.
Nói như bạn thì trong thực tế, cùng 1 nghiệp vụ KT thì các DN sẽ hạch toán # nhau (Theo cách hiểu của từng DN), k có chuẩn mực chung để so sánh hả bạn?
Bạn xem kỹ lại VD mà thao0386 đã nêu lúc đầu và hướng dẫn lại cho chúng tớ với nhé!
 
Ðề: Hạch toán cphí văn phòng phẩm thế nào cho đúng đối với cty bán văn phòng phẩm

Nói như bạn thì trong thực tế, cùng 1 nghiệp vụ KT thì các DN sẽ hạch toán # nhau (Theo cách hiểu của từng DN), k có chuẩn mực chung để so sánh hả bạn?
Bạn xem kỹ lại VD mà thao0386 đã nêu lúc đầu và hướng dẫn lại cho chúng tớ với nhé!

Bạn vẫn chưa hiểu. Chuẩn mực chính là phần tôi bôi đỏ trong những bài viết trước. Nguyên tắc nhà nước không bao giờ chịu thiệt. Còn kế toán biết làm lợi cho cty theo đúng quy định của nhà nước là đc
 
Ðề: Hạch toán cphí văn phòng phẩm thế nào cho đúng đối với cty bán văn phòng phẩm

Bạn vẫn chưa hiểu. Chuẩn mực chính là phần tôi bôi đỏ trong những bài viết trước. Nguyên tắc nhà nước không bao giờ chịu thiệt. Còn kế toán biết làm lợi cho cty theo đúng quy định của nhà nước là đc
nếu bạn rơi vào TH này thì bạn sẽ chọn giá mua vào hay giá bán trên thị trường để ghi vào HĐ xuất cho chính Cty bạn?
 
Ðề: Hạch toán cphí văn phòng phẩm thế nào cho đúng đối với cty bán văn phòng phẩm

Bạn vẫn chưa hiểu. Chuẩn mực chính là phần tôi bôi đỏ trong những bài viết trước. Nguyên tắc nhà nước không bao giờ chịu thiệt. Còn kế toán biết làm lợi cho cty theo đúng quy định của nhà nước là đc

vậy trường hợp của mình bạn định khoản như thế nào ạh! bạn định khoản giúp mình đi
 
Ðề: Hạch toán cphí văn phòng phẩm thế nào cho đúng đối với cty bán văn phòng phẩm

Cty mình bán văn phòng phầm.vậy những văn phòng phẩm cty mình sử dụng trong văn phòng minh đưa qua TK 64223 được không?
trong 1 hóa đơn đầu vào trị giá là 10triệu, mình xuất bán 5tr,vậy con 5tr là để sử dụng văn phòng như vậy cơ quan thuế có bắt bẻ gì không?

Bạn mua hàng hoá 10tr, xuất bán 5tr, 5tr dùng VP. Nếu qua nhập kho, hạch toán:
N 156: 10tr
N 1331 (nếu có)
C 111/112/331

Xuất bán:
N 111/112/131
C 3331 (nếu có)
C 511

Đồng thời:
N 632: 5tr
C 156: 5tr

Dùng VP:
N 64223 (tuỳ tài khoản sử dụng tại cty bạn)
C 156
 
Ðề: Hạch toán cphí văn phòng phẩm thế nào cho đúng đối với cty bán văn phòng phẩm

vậy trường hợp của mình bạn định khoản như thế nào ạh! bạn định khoản giúp mình đi

Nếu là tớ thì tớ sẽ làm như sau
1. mua về
N156
N133.1
C"TK thanh toán"
2. xuất dùng NB
a. GV N632/C156
b. DT N142, 641,642.../C512
trong tt, tớ thấy ở BT2 chỉ cần
N142, 641, 642... (cho vào CP bộ phận sd)/C156 là thuế cũng chấp nhận
 
Ðề: Hạch toán cphí văn phòng phẩm thế nào cho đúng đối với cty bán văn phòng phẩm

Nếu là tớ thì tớ sẽ làm như sau
1. mua về
N156
N133.1
C"TK thanh toán"
2. xuất dùng NB
a. GV N632/C156
b. DT N142, 641,642.../C512
trong tt, tớ thấy ở BT2 chỉ cần
N142, 641, 642... (cho vào CP bộ phận sd)/C156 là thuế cũng chấp nhận

Theo Trang TK 632 là giá vốn bán hàng, nếu mình xuất dùng nội bộ thì đưa vào chi phí bộ phận đó luôn thôi, có bán đâu sao lại dùng TK 632 phải không maibiec?
Và nếu maibiec hạch toán vào TK 632 thì sẽ không xác định được chi phí sử dụng ở từng bộ phận nào.
 
Ðề: Hạch toán cphí văn phòng phẩm thế nào cho đúng đối với cty bán văn phòng phẩm

Theo Trang TK 632 là giá vốn bán hàng, nếu mình xuất dùng nội bộ thì đưa vào chi phí bộ phận đó luôn thôi, có bán đâu sao lại dùng TK 632 phải không maibiec?
Và nếu maibiec hạch toán vào TK 632 thì sẽ không xác định được chi phí sử dụng ở từng bộ phận nào.

ở phần "2b" tớ cũng đã chỉ phải p/a chi phí cho bpsd rùi. phần "2a & 2b" đó là theo những gì đc hoc còn tớ cũng nói là trong thực tế chỉ cần N142, 641,642 (bộ phận sd)/C156 là đc mà
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top