Những vướng mắc thường gặp trong công việc kế toán?

linhhai8936

Member
Hội viên mới
Em chào cả nhà, em mới đi làm nên còn nhiều có bỡ ngỡ có 1 số vướng mắc mà em không biết giải quyết thế nào, mong các sư phụ giúp đỡ em ạ.Hiện e đang làm cho 1 Trung tâm tiêm phòng vắc - xin mới mở đc 1 vài tháng gần đây. Vì mới mở nên công việc ko có nhiều. Tháng 10 này ngoài những mũi tiêm thẳng (nộp tiền rồi tiêm luôn), bên e có triển khai 1 hình thức tiêm phòng mới là " trọn gói cho bé từ 0-12 tháng" với số tiền 9.850.000đ.Em cảm ơn ạ!
 
Nếu cơ quan B là doanh nghiệp (ko phải HCSN có thu):
  1. Tiêm mũi nào thu tiền mũi đó : N111/C511; C333
  2. Bao tiêm 12 tháng : N111/C338; C333 : 9.850 tr - sau mỗi mũi tiêm N338/C511 : 9.850 tr/12
Như vậy là theo kiểu phân bổ hả bạn?
 
Em chào cả nhà, em mới đi làm nên còn nhiều có bỡ ngỡ có 1 số vướng mắc mà em không biết giải quyết thế nào, mong các sư phụ giúp đỡ em ạ.Hiện e đang làm cho 1 Trung tâm tiêm phòng vắc - xin mới mở đc 1 vài tháng gần đây. Vì mới mở nên công việc ko có nhiều. Tháng 10 này ngoài những mũi tiêm thẳng (nộp tiền rồi tiêm luôn), bên e có triển khai 1 hình thức tiêm phòng mới là " trọn gói cho bé từ 0-12 tháng" với số tiền 9.850.000đ.Em cảm ơn ạ!
Chào em! Em tên là gì vậy? Với trường hợp của em Kế Toán ********** có gợi ý cho em như sau: 1. Đối với trường hợp doanh thu cung cấp dịch vụ tiêm " trọn gói cho bé từ 0-12 tháng" với số tiền 9.850.000đ, thi khi nhận tiền em phản ánh như một khoản tiền khách hàng trả trước nhiều kỳ, KHÔNG PHẢN ÁNH TĂNG DOANH THU TOÀN BỘ SỐ TIỀN 9.850.000đ TRONG 1 THÁNG, chỉ ghi nhận phần doanh thu tương ứng với khối lượng dịch vụ đã cung cấp trong tháng đó, cụ thể:Hạch toán trong tháng 10/15: 111/131 & 131/511 (doanh thu đã cung cấp hoàn thành trong tháng)&131/3387 (doanh thu nhận trước tháng tiếp theo); Hàng tháng phân bổ doanh thu tháng tương ứng với việc tiêm phòng thức tế hoàn thành theo gói dịch vụ này 3387/5113.Tại tháng 10/2015: chỉ hạch toán giá vốn 632/156 tương ứng với lượng hàng xuất dụng thực tế trong tháng cho dịch vụ này.Trên đây là gợi ý nhỏ của tôi, hy vọng là sẽ giúp được em 1 phần trong công việc kế toán.Nếu em cần tư vấn chuyên sau hơn về Doanh Nghiệp có thể vui lòng gọi Hotline: 0984.914.586 để được hướng dẫn cụ thể hơn em nhé!
 
Em cảm ơn cô nhiều ạ!
Vậy cô cho em hỏi thêm 1 chút được không ạ: Khi bé tiêm theo gói này thi đóng 1 lần tiền vào lúc đến đăng ký và việc tiêm sẽ kéo dài trong 1 năm tiếp theo. Vậy e muốn hỏi cô:Khi cha mẹ các bé đến đóng tiền thì tháng 10 này e vẫn phản ánh số thực thu trong tháng là 9.850.000đ? và trong tháng này các bé sẽ tiêm những mũi đầu tiên.... như vậy lượng thuốc tồn còn lại sẽ trừ đi các mũi thuốc đã tiêm của những bé tiêm theo gói. Và giá vốn sẽ đc tính theo lượng thuốc thực tế xuất ra.Lúc này lợi nhuận tháng này và các tháng tiếp theo sẽ được tính như thế nào c ơi? trong những tháng tới các bé sẽ đến tiêm và k fai đóng tiền nữa. Lượng thuốc thì trong kho k có đủ dự trữ cho tất cả các bé mà sẽ nhập về hàng tháng.E đang rất băn khoăn,Rất mong nhận được phản hồi của cô... E cảm ơn cô ạ!
 
Chào em! Em tên là gì vậy? Với trường hợp của em Kế Toán ********** có gợi ý cho em như sau: 1. Đối với trường hợp doanh thu cung cấp dịch vụ tiêm " trọn gói cho bé từ 0-12 tháng" với số tiền 9.850.000đ, thi khi nhận tiền em phản ánh như một khoản tiền khách hàng trả trước nhiều kỳ, KHÔNG PHẢN ÁNH TĂNG DOANH THU TOÀN BỘ SỐ TIỀN 9.850.000đ TRONG 1 THÁNG, chỉ ghi nhận phần doanh thu tương ứng với khối lượng dịch vụ đã cung cấp trong tháng đó, cụ thể:Hạch toán trong tháng 10/15: 111/131 & 131/511 (doanh thu đã cung cấp hoàn thành trong tháng)&131/3387 (doanh thu nhận trước tháng tiếp theo); Hàng tháng phân bổ doanh thu tháng tương ứng với việc tiêm phòng thức tế hoàn thành theo gói dịch vụ này 3387/5113.Tại tháng 10/2015: chỉ hạch toán giá vốn 632/156 tương ứng với lượng hàng xuất dụng thực tế trong tháng cho dịch vụ này.Trên đây là gợi ý nhỏ của tôi, hy vọng là sẽ giúp được em 1 phần trong công việc kế toán.Nếu em cần tư vấn chuyên sau hơn về Doanh Nghiệp có thể vui lòng gọi Hotline: 0984.914.586 để được hướng dẫn cụ thể hơn em nhé!
Em chào cô ạ. Em là Thanh Thủy, đang là học viên của cô lớp K15. Em thấy rất vui khi cô giải đáp những vướng mắc cho các bạn, cũng là để bọn em tích lũy thêm được nhiều kiến thức thực tế. Chỉ mong cô có nh tgian, sức khỏe để giúp chúng em. Học xong lớp của cô, em sẽ cố gắng tìm công việc khác tốt hơn hiện giờ. Khi đó, em (& cả nh bạn khác nữa) sẽ nhờ cô tư vấn, hỗ trợ thiết kế C.V & kỹ năng trả lời phỏng vấn trước nhà tuyển dụng cô nhé.
Em cảm ơn cô ạh
 
Em chào cô ạ. Em là Thanh Thủy, đang là học viên của cô lớp K15. Em thấy rất vui khi cô giải đáp những vướng mắc cho các bạn, cũng là để bọn em tích lũy thêm được nhiều kiến thức thực tế. Chỉ mong cô có nh tgian, sức khỏe để giúp chúng em. Học xong lớp của cô, em sẽ cố gắng tìm công việc khác tốt hơn hiện giờ. Khi đó, em (& cả nh bạn khác nữa) sẽ nhờ cô tư vấn, hỗ trợ thiết kế C.V & kỹ năng trả lời phỏng vấn trước nhà tuyển dụng cô nhé.
Em cảm ơn cô ạh
Thủy ah, tôi rất vui khi nhận được những dòng tâm sự của em.Chương trình rất hạnh phúc khi có những học viên như em, Hãy gọi cho tôi khi cần em nhé.Tôi luôn sẵn sàng chia sẻ cùng các em trên con đường sự nghiệp em nhé!
 
cô ơi có thể trả lời giúp e dk k ạ, tổng giám đốc (chủ công ty), giám đốc (cổ đông) công ty e hiện đang làm nhân viên của công ty khác nhưng tổng giám đốc thường tới tham gia điều hành, quản lý. Còn giám đốc k tới công ty nhưng lại phụ trách về kỹ thuật, vậy tổng giám đốc và giám đốc có được trả lương k ạ?
 
cô ơi có thể trả lời giúp e dk k ạ, tổng giám đốc (chủ công ty), giám đốc (cổ đông) công ty e hiện đang làm nhân viên của công ty khác nhưng tổng giám đốc thường tới tham gia điều hành, quản lý. Còn giám đốc k tới công ty nhưng lại phụ trách về kỹ thuật, vậy tổng giám đốc và giám đốc có được trả lương k ạ?
Cho em hóng vụ này với ạ.Hihi, Lên đây học hỏi dần ạ!
 
cô ơi có thể trả lời giúp e dk k ạ, tổng giám đốc (chủ công ty), giám đốc (cổ đông) công ty e hiện đang làm nhân viên của công ty khác nhưng tổng giám đốc thường tới tham gia điều hành, quản lý. Còn giám đốc k tới công ty nhưng lại phụ trách về kỹ thuật, vậy tổng giám đốc và giám đốc có được trả lương k ạ?
Thuy ah, Với trường hợp của em tôi có 1 số gợi ý cho em như sau:
1. Tổng giám đốc thường tới tham gia điều hành, quản lý ==> tổng giám đốc tham gia điều hành HSĐSXKD ==> ký hợp đồng với TGĐ và trả lương bình thường.
2. giám đốc k tới công ty nhưng lại phụ trách về kỹ thuật = > Giám đốc ham gia điều hành HSĐSXKD ==> ký hợp đồng với TGĐ và trả lương bình thường.
3. Em chú ý 2 cá nhân này có 2 nguồn thu nhập khác nhau vì vừa làm việc chỗ em, vừa làm việc nơi khác, vậy em cần chú ý về vấn đề thuế Thu nhập cá nhân khi thanh toán tiền lương cho 2 cá nhân này nhé.
Chúc em một ngày vui!
 
Em rất ngưỡng mộ Cô Kế Toán ********** ơi, Em chưa bao giờ gặp 1 người thầy nhiệt tình và tâm huyết như cô.Thật sự em rất hạnh phúc bởi nhũng ngày tháng qua được cô hướng dẫn và chỉ bảo rất nhiệt tình ạ.Em đã thầm nhủ rằng, gặp cô là điều may mắn nhất đối với em.Dù cô rất bận, nhưng cô vân muốn giúp đỡ các bạn để các bạn ý có 1 công việc tốt hơn.Em chỉ ước rằng sau này cũng có thể giúp đỡ được thật nhiều bạn mới ra trường như cô thôi ạ.
 
Cô Trang ơi, cô có thể giúp em trường hợp này được không ạ: Công ty em làm bên xây dựng gọi là công ty A, Chủ đầu tư( Khách hàng) là công ty B, Nhà cung cấp nguyên vật liệu là công ty C. công ty em(A) mua nguyên vật liệu trực tiếp từ nhà cung cấp (C) nhưng lúc trả tiền thì chủ đầu tư(lại trả trực tiếp cho nhà cung cấp (C) theo ủy quyền 3 bên .Công ty em có trường hợp là làm ủy quyền cho chủ đầu tư trả thẳng tiền hộ công ty em cho nhà cung cấp, Tức là chuyển khoản trực tiếp từ chủ đầu tư(sang tài khoản của nhà cung cấp (C), không thông qua tài khoản của công ty em. Liệu chi phí nguyên vật liệu đầu vào có bị loại không, bên em chỉ có xác nhận ủy quyền 3 bên, có phải làm rõ trong hợp đồng không? Em chỉ biết có thanh toán tiền mặt, chuyển khoản, bù trừ công nợ giữa 2 bên liên quan, Thanh toán qua vay tín dụng ngân hàng. Cái này mới quá, sợ bị loại chi phí. Chị kế toán cũ bên công ty (A) em hạch toán như thế này: Nợ TK 331(C), Có TK 131. Em thấy hạch toán như thế này là sai nguyên tắc, Thông tư nào? Điều bao nhiêu ạ? Nếu được chấp nhận thì căn cứ hạch toán gồm những gì? Em xin cảm ơn.
 
Cô Trang ơi, cô có thể giúp em trường hợp này được không ạ: Công ty em làm bên xây dựng gọi là công ty A, Chủ đầu tư( Khách hàng) là công ty B, Nhà cung cấp nguyên vật liệu là công ty C. công ty em(A) mua nguyên vật liệu trực tiếp từ nhà cung cấp (C) nhưng lúc trả tiền thì chủ đầu tư(lại trả trực tiếp cho nhà cung cấp (C) theo ủy quyền 3 bên .Công ty em có trường hợp là làm ủy quyền cho chủ đầu tư trả thẳng tiền hộ công ty em cho nhà cung cấp, Tức là chuyển khoản trực tiếp từ chủ đầu tư(sang tài khoản của nhà cung cấp (C), không thông qua tài khoản của công ty em. Liệu chi phí nguyên vật liệu đầu vào có bị loại không, bên em chỉ có xác nhận ủy quyền 3 bên, có phải làm rõ trong hợp đồng không? Em chỉ biết có thanh toán tiền mặt, chuyển khoản, bù trừ công nợ giữa 2 bên liên quan, Thanh toán qua vay tín dụng ngân hàng. Cái này mới quá, sợ bị loại chi phí. Chị kế toán cũ bên công ty (A) em hạch toán như thế này: Nợ TK 331(C), Có TK 131. Em thấy hạch toán như thế này là sai nguyên tắc, Thông tư nào? Điều bao nhiêu ạ? Nếu được chấp nhận thì căn cứ hạch toán gồm những gì? Em xin cảm ơn.
Chị ý hạch toán k sai đâu bạn nhé, được thanh toán bù trừ mà. Chị hiểu như vậy, còn chi tiết thì chắc phải chờ có thêm support.
 
Chị ý hạch toán k sai đâu bạn nhé, được thanh toán bù trừ mà. Chị hiểu như vậy, còn chi tiết thì chắc phải chờ có thêm support.
Em cảm ơn chị nhé! Thế chị có cách nào hay và chi tiết 1 chút có thể gợi ý cho em đươc không ạ? E va chạm thực tế không nhiều nên rất cần được các chị chia sẻ ạ.Em cảm ơn chị!
 
Em cũng chờ câu trả lời mà, theo em cách hạch này cũng được mà, nhưng không biết còn cách nào hay hơn nữa không.Cũng đang hóng ạ!Biêt đâu sau này lại gặp phải trường hợp tương tự.Hihi
 
Chào cả nhà. Mình có 1 chỗ rối cả nhà giúp mình nha
Cty mình có mua 2 vé mbay nhưng k đi nữa mà hoàn trả lại
Trên HDDGTGT of vé máy bay có ghi " HĐ GTGT thu hoàn phí, chi hoàn tiền vận chuyển"
Nội dung ghi:
1. Chi hoàn giá cước(Theo tiền trên vé): 3.400.000
2 Chi hoàn TGTGT 340.000
3. Chi hoàn thuế phí khác 88.000
4. Phí hoàn 900.000
5 Tổng số tiền chi hoàn 2.928.000

Vậy cho mình hỏi:
- Mình kê khai TGTGT như thế nào

Mong nhận được sự giúp đỡ. Thanks cả nhà nhìu
 
Chào cả nhà. Mình có 1 chỗ rối cả nhà giúp mình nha
Cty mình có mua 2 vé mbay nhưng k đi nữa mà hoàn trả lại
Trên HDDGTGT of vé máy bay có ghi " HĐ GTGT thu hoàn phí, chi hoàn tiền vận chuyển"
Nội dung ghi:
1. Chi hoàn giá cước(Theo tiền trên vé): 3.400.000
2 Chi hoàn TGTGT 340.000
3. Chi hoàn thuế phí khác 88.000
4. Phí hoàn 900.000
5 Tổng số tiền chi hoàn 2.928.000

Vậy cho mình hỏi:
- Mình kê khai TGTGT như thế nào

Mong nhận được sự giúp đỡ. Thanks cả nhà nhìu
Mình chưa đủ trình để giúp bạn, chờ cô giáo có tgian lên topic giải đáp :)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top