xuất hóa đơn là tiền mặt!!

phuong01

Member
Hội viên mới
cả nhà tư vấn giúp em với:số là t05 e xuất HD cho khách hàng là TM,nhưng đến tháng 06 k/h lại chuyển qua NH,GIỜ em chỉnh lại HD hay làm sao?quỹ TM T05 em cũng bị sai luôn.Em làm sao giờ???thanks rất nhiều
 
Ðề: xuất hóa đơn là tiền mặt!!

cả nhà tư vấn giúp em với:số là t05 e xuất HD cho khách hàng là TM,nhưng đến tháng 06 k/h lại chuyển qua NH,GIỜ em chỉnh lại HD hay làm sao?quỹ TM T05 em cũng bị sai luôn.Em làm sao giờ???thanks rất nhiều

xuất hoá đơn chưa thu tiền thì ảnh hường gì đến quĩ tiền mặt mà quĩ lại sai nhỉ
 
Ðề: xuất hóa đơn là tiền mặt!!

Chỉnh lại thì dễ thôi mà. Trên hóa đơn chỉ xẹt thêm CK là xong thôi. (TM/CK).
Còn quỹ TM bị sai là sai như thế nào nhỉ? Chẳng nhẽ xuất hóa đơn chưa thu tiền mà bạn vẫn định khoản N111 à? Không thể tin được.
 
Ðề: xuất hóa đơn là tiền mặt!!

không phải,ý em nói là t05 e đã định khoản trong pmem là:N111/5111,3331 rồi và em đã kết sổ quỹ Tm rồi.Vì đây là khách hàng quen thuộc nên nói trả TM nhưng không biết sao giờ trả qua chuyển khỏn.cũng không biết luôn.Nhưng HD e xuất là TM rồi mà
 
Ðề: xuất hóa đơn là tiền mặt!!

nếu em mượn lại được HD của KH thì em có thể đặt khéo lại cả 3 tờ HD rồi chố Hình Thức tt:TM/CK thế là được
còn nếu ko thì em phải viết lại HD thôi, HD kia phải huỷ thôi
 
Ðề: xuất hóa đơn là tiền mặt!!

không phải,ý em nói là t05 e đã định khoản trong pmem là:N111/5111,3331 rồi và em đã kết sổ quỹ Tm rồi.Vì đây là khách hàng quen thuộc nên nói trả TM nhưng không biết sao giờ trả qua chuyển khỏn.cũng không biết luôn.Nhưng HD e xuất là TM rồi mà

Trời, cứ quen thuộc là chưa thu tiền vẫn hạch toán thu tiền ha
đúng ra khi lập hoá đơn bạn hạch toán nợ 131/có 5111, rồi khi nào họ trả tiên mới hạch toán nợ 1111/có 131
giờ sửa bút toán kia đi là xong
 
Ðề: xuất hóa đơn là tiền mặt!!

em làm ở phần mềm gì
chỉ việc sửa ở phần mềm là được mà
có gì đâu
tại vì mình đã làm bc gì đâu
 
Ðề: xuất hóa đơn là tiền mặt!!

trên HD e ghi httt là TM,tức là bên kia cũng định khoảnN156,133/c111,bên này em N111/c511,3331.Vì khi e xuât HD khi nv kinh doanh yêu cầu,bảo là xuất bằng TM,bjo lại là ckho3n,em không biết tính sao?em tự sửa rồi gọi bên kia tự sử được không?
 
Ðề: xuất hóa đơn là tiền mặt!!

trên HD e ghi httt là TM,tức là bên kia cũng định khoảnN156,133/c111,bên này em N111/c511,3331.Vì khi e xuât HD khi nv kinh doanh yêu cầu,bảo là xuất bằng TM,bjo lại là ckho3n,em không biết tính sao?em tự sửa rồi gọi bên kia tự sử được không?
Nhờ bên KH lấy giấy than đè lên oy thêm " /CK" là đc thôi mà, ko lần thu hồi về oy tự mình sửa đâu

Còn về vdề QTM lệch do bạn "CHƯA THU TIỀN" mà đã " HẠCH TOÁN VÀO N1111" cái này là lỗi of bạn. Dù có wen thân đến đâu, khi GH & xuất HĐ mà KH chưa t/toán bạn phải ghi N131 oy sau khi KH t/toán b5n mới ghi giảm bút toán Phải thu of KH. Bạn nhập vào PM mà chưa có PT TM, vậy bạn lấy đâu ra chứng từ để ĐK vậy???

Bjo bạn sửa trong PM lại từ đầu nhé. Bắt đầu từ but táon bán hàng chưa t/toán đến ngày hnay là KH đã t/toán = CK. Bạn ko hạch toán trc đc vì Ctừ of NH là ngày hnay mà ^_^
 
Ðề: xuất hóa đơn là tiền mặt!!

Nhờ bên KH lấy giấy than đè lên oy thêm " /CK" là đc thôi mà, ko lần thu hồi về oy tự mình sửa đâu

Còn về vdề QTM lệch do bạn "CHƯA THU TIỀN" mà đã " HẠCH TOÁN VÀO N1111" cái này là lỗi of bạn. Dù có wen thân đến đâu, khi GH & xuất HĐ mà KH chưa t/toán bạn phải ghi N131 oy sau khi KH t/toán b5n mới ghi giảm bút toán Phải thu of KH. Bạn nhập vào PM mà chưa có PT TM, vậy bạn lấy đâu ra chứng từ để ĐK vậy???

Bjo bạn sửa trong PM lại từ đầu nhé. Bắt đầu từ but táon bán hàng chưa t/toán đến ngày hnay là KH đã t/toán = CK. Bạn ko hạch toán trc đc vì Ctừ of NH là ngày hnay mà ^_^
bạn làm theo thuỷ tóp đê :gatdau:, rút kinh nghiệm lần này, lần sau khi xuất hoá đơn mình nghĩ với những khoản tiền như thế bạn nên ghi httt:TM/CK, còn sai TM thì buộc bạn phải sửa lại thôi mà số tiền đó có lớn hơn 20tr hok, nếu ko lớn hơn 20tr thì bạn ra NH rúttiền đó về nhập quỹ tiền mặt cũng được :xinloinhe: có được hem ta :chuyengivay:
 
Ðề: xuất hóa đơn là tiền mặt!!

cả nhà tư vấn giúp em với:số là t05 e xuất HD cho khách hàng là TM,nhưng đến tháng 06 k/h lại chuyển qua NH,GIỜ em chỉnh lại HD hay làm sao?quỹ TM T05 em cũng bị sai luôn.Em làm sao giờ???thanks rất nhiều

Bạn làm như hướng dẫn cảu mọi người ở trên và nhớ lần sau khi ghi hoá đơn bạn nên viết chỗ TT là TM/CK như vậy sẽ ko phải sửa dù KH thanh toán bằng hình thức gì.
 
Ðề: xuất hóa đơn là tiền mặt!!

không phải,ý em nói là t05 e đã định khoản trong pmem là:N111/5111,3331 rồi và em đã kết sổ quỹ Tm rồi.Vì đây là khách hàng quen thuộc nên nói trả TM nhưng không biết sao giờ trả qua chuyển khỏn.cũng không biết luôn.Nhưng HD e xuất là TM rồi mà

Sợ bạn này quá, tiền mặt chưa thu mà đã ghi N111 rồi. Làm kế toán như thế có ngày :JFBQ00220070528A: Bạn làm theo cách giải quyết của mộc thuỷ đó
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top