Các anh chị cho em hỏi về cách xuất hoá đơn cho công ty nước ngoài với ạ. Bên em có cung cấp dịch vụ tư vấn cho công ty nước ngoài (dịch vụ tiêu thụ tại Việt Nam). Tài khoản nhận tiền bên em là tài khoản VND của TCB. Khách họ thanh toán bằng đô, rồi ngân hàng tự động chuyển thành tiền việt trả về tài khoản bên em theo tỷ giá ngày nhận. Em muốn hỏi mấy vấn đề sau:
1. Khi xuất hoá đơn VAT, phần mã số thuế người mua thì ghi mã số thuế của công ty ở nước ngoài vào phần mã số thuế người mua bình thường phải không ạ? Vì nó không phải mã 10 số như ở mình.
2. Số tiền xuất hoá đơn thì em ghi tiền Việt hay tiền USD ạ.
3. Thuế suất trường hợp này là 0% hay 8% ạ? Tại dù cung cấp cho khách nước ngoài nhưng dịch vụ thực hiện ở Việt Nam.
Nhờ các anh chị tư vấn giúp em với ạ. Em cảm ơn các anh chị nhiều.
1. Khi xuất hoá đơn VAT, phần mã số thuế người mua thì ghi mã số thuế của công ty ở nước ngoài vào phần mã số thuế người mua bình thường phải không ạ? Vì nó không phải mã 10 số như ở mình.
2. Số tiền xuất hoá đơn thì em ghi tiền Việt hay tiền USD ạ.
3. Thuế suất trường hợp này là 0% hay 8% ạ? Tại dù cung cấp cho khách nước ngoài nhưng dịch vụ thực hiện ở Việt Nam.
Nhờ các anh chị tư vấn giúp em với ạ. Em cảm ơn các anh chị nhiều.






