Chào cả nhà, cả nhà giúp em xử lý món tỷ giá này với. Cty em có tàu khai thác, cty gửi tiền cho tàu, ghi Nợ 141, hàng tháng cty gửi tỷ giá cho tàu (tỷ giá thực tế), tàu căn cứ để quy đổi sang usd. Em mới tiếp nhận phần này, nên hàng tháng em hạch toán chi của tàu:
Nợ TK chi phí: x TG thực tế
Có TK 141: x TG thực tế
Đến tháng trước em check sổ chi tiết TK 141 mới tá hỏa, phần nguyên tệ thì chuẩn, nhưng phần VNĐ quá ít, nếu tiếp tục đến tháng sau thì chắc VNĐ sẽ âm trong khi tiền đô vẫn còn nhiều.
Bây giờ em phải xử lý chênh lệch tỷ giá như thế nào? và hàng tháng em hạch toán tỷ giá như thế nào mới đúng. Em cảm ơn cả nhà.
Nợ TK chi phí: x TG thực tế
Có TK 141: x TG thực tế
Đến tháng trước em check sổ chi tiết TK 141 mới tá hỏa, phần nguyên tệ thì chuẩn, nhưng phần VNĐ quá ít, nếu tiếp tục đến tháng sau thì chắc VNĐ sẽ âm trong khi tiền đô vẫn còn nhiều.
Bây giờ em phải xử lý chênh lệch tỷ giá như thế nào? và hàng tháng em hạch toán tỷ giá như thế nào mới đúng. Em cảm ơn cả nhà.