II có vấn đề muốn hỏi thế này:
Công ty đã kê khai và đóng thuế đầy đủ theo số đã kê trong 6 tháng đầu năm.
Nhưng đến giờ lại phát hiện ra ở tờ khai 01/GTGT tháng 12/2008 có số thuế còn được khấu trừ là khoảng 10 triệu. Nhưng số này lại không được đưa vào tờ khai 01/GTGT của tháng 01/2009. Vậy ngay giờ II có thể chuyển số tiền còn được khấu trừ này để làm tờ khai 01/KHBS cho kỳ tính thuế tháng 06/2009 được không? Liệu đã quá thời hạn gì chưa?
Nếu được, thì bây giờ II lập tờ khai 01/KHBS cho tháng 06/2009 với chỉ tiêu số 11 và 41 là số tiền này. Sang tháng sau, chuyển số tiền vào chỉ tiêu số 11 của tờ khai 01/GTGT tháng 07/2009. Khai như vậy có đúng không?
Cảm ơn mọi người trước.
Công ty đã kê khai và đóng thuế đầy đủ theo số đã kê trong 6 tháng đầu năm.
Nhưng đến giờ lại phát hiện ra ở tờ khai 01/GTGT tháng 12/2008 có số thuế còn được khấu trừ là khoảng 10 triệu. Nhưng số này lại không được đưa vào tờ khai 01/GTGT của tháng 01/2009. Vậy ngay giờ II có thể chuyển số tiền còn được khấu trừ này để làm tờ khai 01/KHBS cho kỳ tính thuế tháng 06/2009 được không? Liệu đã quá thời hạn gì chưa?
Nếu được, thì bây giờ II lập tờ khai 01/KHBS cho tháng 06/2009 với chỉ tiêu số 11 và 41 là số tiền này. Sang tháng sau, chuyển số tiền vào chỉ tiêu số 11 của tờ khai 01/GTGT tháng 07/2009. Khai như vậy có đúng không?
Cảm ơn mọi người trước.