Trả tiền hàng cho người bán

vhg

Member
Hội viên mới
Các bác ơi, cho tôi hỏi gấp với
Doanh nghiệp của tôi theo QĐ48.

Tháng 5/2008 tôi trả trước tiền hàng cho người bán ở nước ngoài có các khoản sau:
- Khoản trả trước tiền hàng: tôi đã ghi N331/C112
- Phí chuyển tiền: ghi ?
- Điện phí: ghi ?
Đến tháng 6/2008 hàng và hóa đơn mới về tới VN

Vậy tôi ghi sổ khoản tiền trả trước cho khách hàng có đúng không và phí chuyển tiền và điện phí sẽ ghi sổ như thế nào?

Cảm ơn các bác nhiều.
 
Ðề: Trả tiền hàng cho người bán

Phí chuyển tiền, điện phí ..ghi vào chi phí quản lý: Nợ 642
 
Ðề: Trả tiền hàng cho người bán

bạn hạch toán khoản trả trước vậy là đúng rồi, khi hàng về thì ghi N152,153,156 C 331. Phí hạch toán vào 642 thôi
 
Ðề: Trả tiền hàng cho người bán

bạn hạch toán khoản trả trước vậy là đúng rồi, khi hàng về thì ghi N152,153,156 C 331. Phí hạch toán vào 642 thôi

Cái này hàng NK bạn định khoản như sau :
N 1561
C 331
Thuế NK
N 1561
C 3333
Thuế GTGT
N 133
C 33312
Nộp thuế NK
N 3333
C 111
Mấy cái Phí chuyển tiền và điện phí SWIFT này cho vào 642.
Thân !
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top