Mình có một hợp đồng trị giá 99.000.000.(Cái ni là TSCĐ)(có VAT 10%)
Theo HĐ thì thanh toán được chia làm 2 đợt
Đợt 1 thanh toán 10% giá trị hợp đồng
Đợt 2 thanh toán 85% giá trị hợp đồng sau khi nghiệm thu công trình hoàn thành.Bên mình tiến hành giữ lại 5 % giá trị hợp đồng để làm bảo hành trong thời gian 24 tháng.
khi minh hạch toán vào 331 thì N331 và C112
nên cuối tháng khi kiểm tra công nợ 331 mình thấy theo cách hiểu như bây giờ thì khách hàng đang nợ mình số tiền là 94.500.000.
Bởi vì họ chưa xuất hóa đơn nên mình cứ phải treo công nợ 331
Vậy hiện tại bút toán này có đúng không nhỉ.
Cách mình HT như sau:
Khi chuyển tiền cho khách hàng:
N 331 94.500.000
C 112 94.500.000
Khi hóa đơn về: HĐ 99.000.000 đã bao gồm VAT
N 241 90.000.000
N 133 9.000.000
C 331 99.000.000
khi đưa vào sử dụng tài sản này
N 211 90.000.000
C 241 90.000.000
Sau đó tiến hành khấu hao TSCĐ.
Các pác cho em ý kiến về hạch toán này nhé.Không đúng với cách hồi xưa em học nên hơi nghi ngờ.
Theo HĐ thì thanh toán được chia làm 2 đợt
Đợt 1 thanh toán 10% giá trị hợp đồng
Đợt 2 thanh toán 85% giá trị hợp đồng sau khi nghiệm thu công trình hoàn thành.Bên mình tiến hành giữ lại 5 % giá trị hợp đồng để làm bảo hành trong thời gian 24 tháng.
khi minh hạch toán vào 331 thì N331 và C112
nên cuối tháng khi kiểm tra công nợ 331 mình thấy theo cách hiểu như bây giờ thì khách hàng đang nợ mình số tiền là 94.500.000.
Bởi vì họ chưa xuất hóa đơn nên mình cứ phải treo công nợ 331
Vậy hiện tại bút toán này có đúng không nhỉ.
Cách mình HT như sau:
Khi chuyển tiền cho khách hàng:
N 331 94.500.000
C 112 94.500.000
Khi hóa đơn về: HĐ 99.000.000 đã bao gồm VAT
N 241 90.000.000
N 133 9.000.000
C 331 99.000.000
khi đưa vào sử dụng tài sản này
N 211 90.000.000
C 241 90.000.000
Sau đó tiến hành khấu hao TSCĐ.
Các pác cho em ý kiến về hạch toán này nhé.Không đúng với cách hồi xưa em học nên hơi nghi ngờ.