Anh chị cho e hỏi
e mới vào làm một công ty xây dựng, năm 2013 chị kt cũ có xuất hóa đơn theo từng lần thanh toán có khách hàng, khi ghi nhận giá vốn cao hơn số dư nợ trên 154 nên sau đó 154 dư có. các tháng tiếp theo chị ấy thêm các chi phí nhân công và chi phí đầu vào và đến cuối năm thì số dư 154 bằng 0 (công trình chưa hoàn thành).
e muốn hỏi chị ấy làm thế có được không vì theo e biết thì 154 ko dư có và làm như vậy là chưa có đầu vào mình đã xuất đầu ra, nếu sai thì e phải xử lý thế nào ah
e mới vào làm một công ty xây dựng, năm 2013 chị kt cũ có xuất hóa đơn theo từng lần thanh toán có khách hàng, khi ghi nhận giá vốn cao hơn số dư nợ trên 154 nên sau đó 154 dư có. các tháng tiếp theo chị ấy thêm các chi phí nhân công và chi phí đầu vào và đến cuối năm thì số dư 154 bằng 0 (công trình chưa hoàn thành).
e muốn hỏi chị ấy làm thế có được không vì theo e biết thì 154 ko dư có và làm như vậy là chưa có đầu vào mình đã xuất đầu ra, nếu sai thì e phải xử lý thế nào ah