Hôm 24/6/2013, 1 chị ở Vp mình có đi nộp tiền phạt nộp tờ khai chậm của năm 2012, số tiền phạt là 2.000.000 đ. Chị ý đi nộp về và cất luôn ko đưa cho mình. BH đã là tháng 9 thì c ý mới đưa, vậy đầu tiên mình phải hạch toán số tiền phạt ntn? Rồi nó đã phát sinh từ tháng 6 mà tháng 9 mình mới hạch toán kê khai thì có lsao ko nhỉ? Vì quý II mình đã nộp tiền đầy đủ rồi mà bh mới lòi ra cái này? Số tiền phạt này ko liên quan gì đến chi phí nên mình ko cần pải hạch toán vào thuế TNDN của quý II.2013 vừa rồi có đúng ko ạk. Mong nhận lời TL sớm. Đủ các kiểu thuế má dồn dập vào nhau làm e chóng hết cả mặt, mà e mới đi làm nữa ạk. Mong mọi ng nhiệt tình giúp đỡ e