Tình hình là công ty em có một văn phòng ở tỉnh khác. những hóa đơn phát sinh trong VPDD đấy em kê khai và nộp thuế GTGT hết ở trụ sở chính, hôm nay em nhận được công văn của nơi đặt VPDD yêu cầu nộp tờ khai hóa đơn GTGT từ Tháng 2.
Em muốn hỏi là những hóa đơn GTGT phát sinh đấy em đều lấy tên - địa chỉ - MST trụ sở chính. Thì giờ cứ để kê khai ở trụ sở chính còn VPDD em nộp tờ khai thếu GTGT trắng được ko ạ???
Em muốn hỏi là những hóa đơn GTGT phát sinh đấy em đều lấy tên - địa chỉ - MST trụ sở chính. Thì giờ cứ để kê khai ở trụ sở chính còn VPDD em nộp tờ khai thếu GTGT trắng được ko ạ???