Cty có TK Ngân hàng . Mỗi tháng thu lãi , hạch toán : Nợ 112/có 515 đúng ko ?
rồi cuối tháng K/C : Nợ 515/Có 911
Nhưng có tháng cty ko phát sinh các nghiệp vụ khác
Ta ko kết chuyển , mà treo lãi đó ở 515 có được ko ?
Ai cũng biết TK 515 ko có số dư ?
1. Hoạch toán như trên là đúng rồi đó bạn.
2. Không lẻ công ty bạn không phát sinh nghiệp vụ nào sao? điện, nước, điện thoại, lương nhân viên, văn phòng phẩm...... mà giả dụ không có phát sinh, bạn vẫn phải kết chuyển, vì 515 không thể có số dư treo được bạn àh(bạn có thể xem lại về tài khoản 515).
Là Cty nhỏ , nên có tháng ko có DT , nên các CP điện , nước ,lương , ...treo lại ở 142 . vì Lãi NH có khi chỉ vài ngàn , mà đưa các CP vào để tính kết quả , thì sẽ bị lỗ
Cty có TK Ngân hàng . Mỗi tháng thu lãi , hạch toán : Nợ 112/có 515 đúng ko ?
rồi cuối tháng K/C : Nợ 515/Có 911
Nhưng có tháng cty ko phát sinh các nghiệp vụ khác
Ta ko kết chuyển , mà treo lãi đó ở 515 có được ko ?
Ai cũng biết TK 515 ko có số dư ?
Là Cty nhỏ , nên có tháng ko có DT , nên các CP điện , nước ,lương , ...treo lại ở 142 . vì Lãi NH có khi chỉ vài ngàn , mà đưa các CP vào để tính kết quả , thì sẽ bị lỗ
công ty nhỏ hơn lớn gì cũng vậy, bạn cần phải làm cho đúng với nguyên tắc của kế toán. ví dụ bạn treo cp ở 142 vì chưa có doanh thu, nhưng 515 bạn vẫn phải kết chuyển qua 911 đấy. và nộp thuế TNDN trên khoản 911 đó. Còn nếu đã có daonh thu thì bạn cứ hoạch toán bình thường, lỗ thì chịu lỗ chứ có sao đâu? cty mình cũng lỗ hoài đó có sao đâu?