ai ơi giúp em với nếu trong lúc làm kế toán lúc lập biên bản thanh toán bù trừ giữa nợ phải thu khách hàng với nợ phải trả người bán là: 30000000 thì phải cân đối như thế nào trong bản cân đối kế toán??
ai ơi giúp em với nếu trong lúc làm kế toán lúc lập biên bản thanh toán bù trừ giữa nợ phải thu khách hàng với nợ phải trả người bán là: 30000000 thì phải cân đối như thế nào trong bản cân đối kế toán??
Khi lập biên bản thanh toán bù trừ giữa nợ phải thu khách hàng và nợ phải trả người bán hạch toán:
Nợ TK 331
Có TK 131
Khi lập bảng cân đối kế toán, thì căn cứ vào dư cuối kỳ các tài khoản.