Tài khoản 2412

nguyenthiluu

Member
Hội viên mới
cả nhà giúp em với.
Công ty em có 2 bộ phận: thương mại và viết phần mềm. cả 2 đều nằm chung một cty. giờ sếp em muốn hạch toán phần tiền lương của nhân viên viết phần mềm và các vấn đề chi phí của bộ phận này vào tài khoản 2412 treo lên đó khoản 3 năm rồi. khi nào bán được phần mêm đó thì phần 2412 sẽ đưa hết vào chi phí. như thế này em thấy ko ổn lắm. các bạn chỉ cho mình nhé. thanks
 
Ðề: Tài khoản 2412

cả nhà giúp em với.
Công ty em có 2 bộ phận: thương mại và viết phần mềm. cả 2 đều nằm chung một cty. giờ sếp em muốn hạch toán phần tiền lương của nhân viên viết phần mềm và các vấn đề chi phí của bộ phận này vào tài khoản 2412 treo lên đó khoản 3 năm rồi. khi nào bán được phần mêm đó thì phần 2412 sẽ đưa hết vào chi phí. như thế này em thấy ko ổn lắm. các bạn chỉ cho mình nhé. thanks

Mình cũng thấy hok ổn, phần mềm là dịch vụ công ty bạn làm ra, nếu dở dang thì cũng ở 154 chứ đâu ở 2412 ?
 
Ðề: Tài khoản 2412

sao lại đưa vào 2412 vậy,công ty bạn chính thức đi vào hd,việc viết phần mềm cũng là công việc sx phần mềm mà,và khi đó bạn cũng phải phân bổ chi phí chứ,mình không hiểu lắm trong lĩnh vực này,nhưng khi thực tế trả lương cho nhân viên viết phần mềm bạn hạch toán nó vào dâu vậy?mình thấy nó không ổn lắm
 
Ðề: Tài khoản 2412

Mình thấy không ổn lắm, nhưng làm sao để giải thích với sếp mình. theo mình thì chương trình phần mềm mua về để sản xuất ra phần mềm thì đưa vào 2113 . lương và các khoản chi phí liên quan tới bộ phận viết viết phần mềm thì đưa thẳng vào chi phí luôn. như vậy có được ko? . Mua phần mềm về mà chưa nhận phần mềm chỉ là tạm ứng tiền trước thôi vậy mà kế toán trước đã hạch toán vào 2412 như vậy là ko đúng phải ko? khi nào nhận phần mềm thì mới đưa vào 2412 chứ. nếu trả tiền trước thì sd TK 331 phai ko?.
 
Ðề: Tài khoản 2412

Mình thấy không ổn lắm, nhưng làm sao để giải thích với sếp mình. theo mình thì chương trình phần mềm mua về để sản xuất ra phần mềm thì đưa vào 2113 . lương và các khoản chi phí liên quan tới bộ phận viết viết phần mềm thì đưa thẳng vào chi phí luôn. như vậy có được ko? . Mua phần mềm về mà chưa nhận phần mềm chỉ là tạm ứng tiền trước thôi vậy mà kế toán trước đã hạch toán vào 2412 như vậy là ko đúng phải ko? khi nào nhận phần mềm thì mới đưa vào 2412 chứ. nếu trả tiền trước thì sd TK 331 phai ko?.
Mình chưa hiểu rõ quy trình lắm! Bạn mua phần mềm về..viết thêm sau đó bán ra hay để làm tài sản của công ty?
- Nếu phần mềm mua về là tài sản sd cho mục đích - kinh doanh của công ty thì bạn cho vào 241.2 - do tài sản chưa hoàn thiện ( chi phí phát sinh cũng tập hợp lại trên 2412 sau đó kết chuyển toàn bộ sang 211.3) - Kế toán công ty bạn làm đúng.
- Còn nếu mua phần mềm...gia công, gia cố thêm, chỉnh sửa rồi lại bán cho khách hàng thì phải tập hợp vào 154 và tính giá thành.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top