Cả nhà cho em hỏi:
Năm 2011 bên em không phát sinh nợ, có của TK 138, chỉ có số dư của các năm trước chuyển sang thôi. Năm nay em muốn chuyển toàn bộ số dư của 138 thành số dư của 338 thì em phải làm như thế nào ạ? Có người nói với em là chỉ cần sửa trên báo cáo tài chính của năm 2011 thôi còn trên các sổ khác thì giữ nguyên vì đây chỉ là số dư cuối kỳ chuyển sang thôi như vậy có đúng không các bác?
Năm 2011 bên em không phát sinh nợ, có của TK 138, chỉ có số dư của các năm trước chuyển sang thôi. Năm nay em muốn chuyển toàn bộ số dư của 138 thành số dư của 338 thì em phải làm như thế nào ạ? Có người nói với em là chỉ cần sửa trên báo cáo tài chính của năm 2011 thôi còn trên các sổ khác thì giữ nguyên vì đây chỉ là số dư cuối kỳ chuyển sang thôi như vậy có đúng không các bác?