Anh chị cho e hỏi e có 1 hóa đơn bán hàng trực tiếp tháng 1chưa kê khai thì có được kê khai vào tháng 3 ko ah?nếu được thì mình kê vô mục "Hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho SXKD ko chịu thuế GTGT " phải ko các anh chị hay mình chỉ để vậy đưa vô chi phí khỏi kê khai có được hok?
Thanks all
Thanks all