em làm kế toán vừa 1 tháng thôi ,nên số dư đầu kỳ em không biết lấy qua thế nào ,số tồn của tài khoản nào ở tháng trước thì lấy sang đầu kỳ tháng sau phải hôn ?
cty em chỉ có nhận vốn đầu tư :
Nợ 112
Có 411
Rồi rút TGNH về để chi :
N 111
C 112
Có định khoản gì về 411 hong ,khi giảm mình ghi thế nào ?
hay là để SDCK của 411 là số ban đầu luôn.
Số dư cuối kỳ của 111, 112 thì có ,còn chi phí thì không hề .
Vậy bảng cân đối ko cân là còn 411 phải ko ,tháng này ko nhận vốn đầu tư ,nhưng tiền từ tháng rồi chưa chi hết
em làm thế nào cho bằng ?
Em học dở ,đừng cười em nha !
cty em chỉ có nhận vốn đầu tư :
Nợ 112
Có 411
Rồi rút TGNH về để chi :
N 111
C 112
Có định khoản gì về 411 hong ,khi giảm mình ghi thế nào ?
hay là để SDCK của 411 là số ban đầu luôn.
Số dư cuối kỳ của 111, 112 thì có ,còn chi phí thì không hề .
Vậy bảng cân đối ko cân là còn 411 phải ko ,tháng này ko nhận vốn đầu tư ,nhưng tiền từ tháng rồi chưa chi hết
em làm thế nào cho bằng ?
Em học dở ,đừng cười em nha !