Mỗi tháng có cần kết chuyển lãi lỗ, khấu trừ thuế ko?

TracyKimHieu

New Member
Hội viên mới
TÌNH HÌNH MÌNH MỚI LÀM KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Cty mình mới thành lập, dùng PM MISA mình hạch toán xong hết của tháng 06-07 rồi. Mình lỡ kết chuyển doanh thu chi phí của mỗi tháng hết rồi, ko biết như vậy có đúng ko?. Mặt khác cho mình hỏi CUỐI MỖI THÁNG ĐỂ KIỂM TRA QUI TRÌNH HẠCH TOÁN TRONG THÁNG CÓ SAI NHỮNG ĐIỂM TRỌNG YẾU NÀO HAY KO THÌ XEM Ở BÁO CÁO NÀO LÀ CHÍNH XÁC NHẤT.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI!
P/S mình mới làm nên còn nhiều bối rối, a c nào có kinh nghiệm cho mình theo học hỏi theo
Yahoo: anhthu0215@yahoo.com
Cellphone: 0902 377877
Gmail: tracykimhieu@gmail.com.
 
Ðề: Mỗi tháng có cần kết chuyển lãi lỗ, khấu trừ thuế ko?

Chào Bạn!
Theo mình thì bạn làm đúng rồi. Mỗi tháng chúng ta hoạch toán chứng từ, cuối tháng thì kết chuyển.Bạn muốn kiểm tra lại quá trình làm có gì sai sót không? bạn kiểm tra sổ tai khoản chi tiết là đúng nhất và dễ phát hiện sai nhất.
 
Ðề: Mỗi tháng có cần kết chuyển lãi lỗ, khấu trừ thuế ko?

Chào Bạn!
Theo mình thì bạn làm đúng rồi. Mỗi tháng chúng ta hoạch toán chứng từ, cuối tháng thì kết chuyển.Bạn muốn kiểm tra lại quá trình làm có gì sai sót không? bạn kiểm tra sổ tai khoản chi tiết là đúng nhất và dễ phát hiện sai nhất.

Vậy bạn cho mình hỏi, Cty mình lỗ, xem nhật ký chung phần hành kết chuyển lãi lỗ định khoản N 4212/ C911 và ghi số âm có đúng ko?
 
Ðề: Mỗi tháng có cần kết chuyển lãi lỗ, khấu trừ thuế ko?

Mình nghĩ cuối năm mới kết chuyển lãi lỗ chứ
 
Ðề: Mỗi tháng có cần kết chuyển lãi lỗ, khấu trừ thuế ko?

Mình nghĩ cuối năm mới kết chuyển lãi lỗ chứ

Bạn kết chuyển bất kỳ theo tháng, quý hay năm đều được tùy thuộc yêu cầu Ban GĐ thôi. Còn cuối năm thì đó là bắt buộc rồi.

---------- Post added at 01:15 ---------- Previous post was at 01:14 ----------

Vậy bạn cho mình hỏi, Cty mình lỗ, xem nhật ký chung phần hành kết chuyển lãi lỗ định khoản N 4212/ C911 và ghi số âm có đúng ko?

Lỗ thì bạn hạch toán Nợ 911/ Có 4212 chứ
 
Ðề: Mỗi tháng có cần kết chuyển lãi lỗ, khấu trừ thuế ko?

TÌNH HÌNH MÌNH MỚI LÀM KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Cty mình mới thành lập, dùng PM MISA mình hạch toán xong hết của tháng 06-07 rồi. Mình lỡ kết chuyển doanh thu chi phí của mỗi tháng hết rồi, ko biết như vậy có đúng ko?. Mặt khác cho mình hỏi CUỐI MỖI THÁNG ĐỂ KIỂM TRA QUI TRÌNH HẠCH TOÁN TRONG THÁNG CÓ SAI NHỮNG ĐIỂM TRỌNG YẾU NÀO HAY KO THÌ XEM Ở BÁO CÁO NÀO LÀ CHÍNH XÁC NHẤT.
Tùy vào từng công ty làm báo cáo theo tháng, quý hay theo năm, nhưng thông thường thì cuối năm (kỳ) mới kết chuyển lãi lỗ; khấu trừ thuế thì làm theo tháng.
Cty mình cũng dùng MISA, cuối tháng mình thường vào Sổ Nhật ký chung để kiểm tra chứng từ có hạch toán đúng không
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Mỗi tháng có cần kết chuyển lãi lỗ, khấu trừ thuế ko?

bạn kết chuyển bất kỳ theo tháng, quý hay năm đều được tùy thuộc yêu cầu ban gđ thôi. Còn cuối năm thì đó là bắt buộc rồi.

---------- post added at 01:15 ---------- previous post was at 01:14 ----------



lỗ thì bạn hạch toán nợ 911/ có 4212 chứ

sao mình hỏi vài ng họ nói lãi mới n911/c4212
 
Ðề: Mỗi tháng có cần kết chuyển lãi lỗ, khấu trừ thuế ko?

theo mình được biết lỗ thì ghi No tk911/Có tk 4212
vì theo chữ T tk 911 khi doanh thu kết chuyển là bên có và chi phí kết chuyển bên có mà
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top