các bác ơi cho em hỏi khi mình làm sổ NKC thì mình dựa vảo hoá đơn dầu vào đầu ra và sổ phụ ngân hàng phải ko ạ
cho em hỏi thêm lúc mình nhập hàng thì định khoản lả:Nợ 1561,Nợ 1331/có 1111,1121 và khi xuất hàng bán thì ĐK Nợ 1111,1121/có 5111, 3331 đúng ko?
còn cuối tháng thì mình kết chuyển như dưới có đúng k?
Mong mọi người giúp đỡ.
Giá vốn hàng bán trong tháng 632 156
Chi phí lương NV quản lý tháng 01 6421 334
Thuế GTGT mua vào được khấu trừ trong tháng 3331 133
KC thuế TNDN tạm nộp tháng 1 vào CPQLDN 642 333
KC thuế môn bài vào CPQLDN 642 3334
KC giá vốn hàng bán 911 632
KC CP QLDN 911 642
KC chi phí tài chính xđ KQKD 911 635
KC Doanh thu DV 511 911
KC thu nhập tài chính xđ KQKD 515 911
KC thu nhập bất thường xđ KQKD 711 911
KC lãi lỗ 421 911
cho em hỏi thêm lúc mình nhập hàng thì định khoản lả:Nợ 1561,Nợ 1331/có 1111,1121 và khi xuất hàng bán thì ĐK Nợ 1111,1121/có 5111, 3331 đúng ko?
còn cuối tháng thì mình kết chuyển như dưới có đúng k?
Mong mọi người giúp đỡ.
Giá vốn hàng bán trong tháng 632 156
Chi phí lương NV quản lý tháng 01 6421 334
Thuế GTGT mua vào được khấu trừ trong tháng 3331 133
KC thuế TNDN tạm nộp tháng 1 vào CPQLDN 642 333
KC thuế môn bài vào CPQLDN 642 3334
KC giá vốn hàng bán 911 632
KC CP QLDN 911 642
KC chi phí tài chính xđ KQKD 911 635
KC Doanh thu DV 511 911
KC thu nhập tài chính xđ KQKD 515 911
KC thu nhập bất thường xđ KQKD 711 911
KC lãi lỗ 421 911