Mình mới nhận tất cả chứng từ có liên quan đến 1dn bắt đầu hoạt động từ 04/07. Khi đối chiếu chứng từ cũ mình mới thấy số liêu 0 khớp nhau. Người kế toán trước lập số sách theo kiểu " bốc thuốc" tức là:BCĐKT thì vẫn cân (cố tình làm cho cân) nhưng số liệu thì ôi thôi 0 cái nào khớp cái nào cả, bao gồm các cái sai chủ yếu sau:
- Số liệu TK 112 trên số cái 0 khớp với BKGD vì 0 ghi nhận số tiền lãi vào 515.
- Số dư TK 131 0 đúng ( theo báo cáo 07 số dư là 0 nhưng 1/08 KH vẫn tiếp tục thanh toán tiền hàng).
- Số liệu trên SC 111 thì không biết đâu mà lần vì đến phiếu chi cũng 0 viết
Cho mình hỏi:
BCTC của năm trước đã nộp rồi và mình biết nó sai là thật sự nghiêm trọng vậy có phải làm điều chỉnh 0 vì kế toán trước không làm cả BCĐSPS hàng tháng, sổ cái thì in tổng hợp theo năm nên mình không biết chỗ nào mà dò cả, bây giờ mà dò từ T4/07 thì mình chết.


( giờ kế toán trước chuồn rùi, không tìm người bắt lỗi được
)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ủa, cả nhà đi đâu hết cả rùi, cứu mình vụ này đi.
- Số liệu TK 112 trên số cái 0 khớp với BKGD vì 0 ghi nhận số tiền lãi vào 515.
- Số dư TK 131 0 đúng ( theo báo cáo 07 số dư là 0 nhưng 1/08 KH vẫn tiếp tục thanh toán tiền hàng).
- Số liệu trên SC 111 thì không biết đâu mà lần vì đến phiếu chi cũng 0 viết
Cho mình hỏi:
BCTC của năm trước đã nộp rồi và mình biết nó sai là thật sự nghiêm trọng vậy có phải làm điều chỉnh 0 vì kế toán trước không làm cả BCĐSPS hàng tháng, sổ cái thì in tổng hợp theo năm nên mình không biết chỗ nào mà dò cả, bây giờ mà dò từ T4/07 thì mình chết.



( giờ kế toán trước chuồn rùi, không tìm người bắt lỗi được

-----------------------------------------------------------------------------------------
Ủa, cả nhà đi đâu hết cả rùi, cứu mình vụ này đi.
Sửa lần cuối: