Bên em có đặt in phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, và đã sử dụng để xuất hàng. Tuy nhiên chỉ sử dụng để cho nội bộ chứ ko phải cho thuế (Bên em hàng hóa giữa thực tế và với thuế không hoàn toàn khớp nhau). Và e ko kê khai PXK kiêm VCNB này với thuế, các liên đã sử dụng lưu giữ cũng ko cẩn thận. Vậy cho em hỏi, sau này thuế có kiểm tra và có phạt vì việc này ko ạ?
Cảm ơn mọi người.
Cảm ơn mọi người.