không có thuế GTGT đầu ra cuối tháng có kết chuyển thuế kg?

maithiep

Member
Hội viên mới
các bạn cho mình hỏi,cuối tháng nếu không có thuế GTGT đầu ra mà chỉ có thuế GTGT đầu vào thì cuối tháng mình có kết chuyển thuế GTGT kg?
Và TK 6 có đưa vào bên Có được kh? ( nếu mình muốn giảm chi phí)?mong các bạn trả lời giúp mìnn
cám ơn mọi người.
 
Ðề: không có thuế GTGT đầu ra cuối tháng có kết chuyển thuế kg?

các bạn cho mình hỏi,cuối tháng nếu không có thuế GTGT đầu ra mà chỉ có thuế GTGT đầu vào thì cuối tháng mình có kết chuyển thuế GTGT kg?
Và TK 6 có đưa vào bên Có được kh? ( nếu mình muốn giảm chi phí)?mong các bạn trả lời giúp mìnn
cám ơn mọi người.

Ko có GTGT đầu ra vậy bạn kết chuyển GTGt đầu vào thì k/c đi đâu? bạn cứ để nó dư Nợ 133, tháng sau khấu trừ tiếp.
Ý thứ 2 mình ko hiểu bạn hỏi gì, bạn nói rõ hơn được ko? ghi giảm chi phí như thế nào?
 
Ðề: không có thuế GTGT đầu ra cuối tháng có kết chuyển thuế kg?

Mình cũng nghĩ là bạn vẫn kếtchuyeenrr bình thường :rachoa:
 
Ðề: không có thuế GTGT đầu ra cuối tháng có kết chuyển thuế kg?

không có đầu ra thì kết chuyẻn vào đâu, vẫn để dư n133 nhé
còn TK6 thì kết chuyển vào TK911 bình thường
giảm chi phí là thế bào nhiwr? đúng là chẳng hiẻu gì
 
Ðề: không có thuế GTGT đầu ra cuối tháng có kết chuyển thuế kg?

các bạn cho mình hỏi,cuối tháng nếu không có thuế GTGT đầu ra mà chỉ có thuế GTGT đầu vào thì cuối tháng mình có kết chuyển thuế GTGT kg?
Và TK 6 có đưa vào bên Có được kh? ( nếu mình muốn giảm chi phí)?mong các bạn trả lời giúp mìnn
cám ơn mọi người.

Không có đầu ra thì bạn lấy gì mà kết chuyển. Bạn cộng 133 lại và để dư, đến khi nào có đầu ra thì kết chuyển.
- TK 6 chỉ ghi nhận bên nợ thôi, khi nào kết chuyển để xác định KQKD thì chuyển sang Nợ 911
Có TK 6.:runcamcap:
Chết ngất vì câu hỏi của bạn thôi, hỏi phải rõ ràng chứ
 
Ðề: không có thuế GTGT đầu ra cuối tháng có kết chuyển thuế kg?

Ko có GTGT đầu ra vậy bạn kết chuyển GTGt đầu vào thì k/c đi đâu? bạn cứ để nó dư Nợ 133, tháng sau khấu trừ tiếp.
Ý thứ 2 mình ko hiểu bạn hỏi gì, bạn nói rõ hơn được ko? ghi giảm chi phí như thế nào?

cám ơn bạn đã trả lời giúp mình.
Giảm chi phí là cty mình có trả tiền điện thoại cho nhân viên, nhưng tới lương thì sẽ trừ trực tiếp trong lương luôn.
nên khi mình trả tiền điện thoại cho nhân viên thì mình đã đưa vào 642,111 và khi mình hạch toán lương thì mình cũng đưa tổng lương vào, tới khi mình trừ tiền lương thì mình hạch toán giảm chi phí 334,642 vậy có đúng kg?
 
Ðề: không có thuế GTGT đầu ra cuối tháng có kết chuyển thuế kg?

cám ơn bạn đã trả lời giúp mình.
Giảm chi phí là cty mình có trả tiền điện thoại cho nhân viên, nhưng tới lương thì sẽ trừ trực tiếp trong lương luôn.
nên khi mình trả tiền điện thoại cho nhân viên thì mình đã đưa vào 642,111 và khi mình hạch toán lương thì mình cũng đưa tổng lương vào, tới khi mình trừ tiền lương thì mình hạch toán giảm chi phí 334,642 vậy có đúng kg?

Vậy là công ty bạn chỉ trả hộ tiền điện thoại cho nhân viên đến cuối tháng thì khấu trừ vào lương chứ có phải là chi phí của công ty đâu mà ĐK là Nợ 642, có 111
Mà cũng k có đk là Nợ 334, có TK642 đâu bạn nhé.
Nếu trả hộ thì ĐK là Nợ 334, có TK111 đến khi tính lương thì trừ phần đã trả hộ rồi: Nợ TK 642, Có TK 334: Tổng lương, Khi trả:
Nợ TK334:-(phần còn phải trả)
Có TK 111:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ko có GTGT đầu ra vậy bạn kết chuyển GTGt đầu vào thì k/c đi đâu? bạn cứ để nó dư Nợ 133, tháng sau khấu trừ tiếp.
Ý thứ 2 mình ko hiểu bạn hỏi gì, bạn nói rõ hơn được ko? ghi giảm chi phí như thế nào?

Thuyduong cho tớ hỏi với, nếu có GTGT đầu ra nhưng tháng đó mình k kết chuyển giữa đầu ra với đầu vào (Trên PM hỗ trợ kê khai thuế đã trừ giữa đầu ra và đầu vào để mình nộp thuế rồi) mà để cuối năm kết chuyển một lần có đc k?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: không có thuế GTGT đầu ra cuối tháng có kết chuyển thuế kg?

cám ơn bạn đã trả lời giúp mình.
Giảm chi phí là cty mình có trả tiền điện thoại cho nhân viên, nhưng tới lương thì sẽ trừ trực tiếp trong lương luôn.
nên khi mình trả tiền điện thoại cho nhân viên thì mình đã đưa vào 642,111 và khi mình hạch toán lương thì mình cũng đưa tổng lương vào, tới khi mình trừ tiền lương thì mình hạch toán giảm chi phí 334,642 vậy có đúng kg?

Tức là bên bạn trả hộ tiền điện thoại cho nhân viên, sau đó trừ vào lương của họ đúng ko?
Nếu thế thì tiền điện thoại đó đâu có thể cho vào chi phí hợp lý được đâu bạn, do đó bạn ko thể HT tiền đó vào 642 được. Nếu khi trả hộ tiền điện thoại cho nhân viên đó bạn cứ coi như nhân viên tạm ứng trước lương, sau đó chi lương thì bạn trừ phần đã trả hộ cho họ, và như thế 642 của bạn ko cần phải ghi giảm gì nữa vẫn đảm bảo bằng số lương mà bạn chi cho họ.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là công ty bạn chỉ trả hộ tiền điện thoại cho nhân viên đến cuối tháng thì khấu trừ vào lương chứ có phải là chi phí của công ty đâu mà ĐK là Nợ 642, có 111
Mà cũng k có đk là Nợ 334, có TK642 đâu bạn nhé.
Nếu trả hộ thì ĐK là Nợ 334, có TK111 đến khi tính lương thì trừ phần đã trả hộ rồi: Nợ TK 642, Có TK 334: Tổng lương, Khi trả:
Nợ TK334:-(phần còn phải trả)
Có TK 111:
-----------------------------------------------------------------------------------------


Thuyduong cho tớ hỏi với, nếu có GTGT đầu ra nhưng tháng đó mình k kết chuyển giữa đầu ra với đầu vào (Trên PM hỗ trợ kê khai thuế đã trừ giữa đầu ra và đầu vào để mình nộp thuế rồi) mà để cuối năm kết chuyển một lần có đc k?

Về lý thuyết thì tháng nào phải hạch toán, khoá sổ tháng đó, do đó bạn phải kết chuyển luôn, vùa tiện theo dõi mà sau cũng đỡ mệt.Nếu bạn để cuối năm kết chuyển 1 lần thì sẽ sai nguyên tắc của kế toán, nếu số liệu ít còn dễ chứ nhiều thì dễ rối lắm bạn ạ.Tốt nhất tháng nào dứt điểm tháng đó.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: không có thuế GTGT đầu ra cuối tháng có kết chuyển thuế kg?

Theo quy định thì khi có bảng lương mới được hạch toán trừ lương đó bạn:
Khi cty bạn trả hộ tiền điện thoại thì bạn htoan là
N 138
C111
Khi có bảng lương và quyết định trừ lương thì bạn hạch toán(Thông thường cuối tháng)
1. N 334( số tiền trừ lương)
C 138
2. N 334(số tiền còn phải trả)
C111
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top