Khách hàng chịu phí NH!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

codonlanhgia

Member
Hội viên mới
Khách hàng yêu cầu công ty mình thanh toán qua ngân hàng, phí chuyển tiền khách hàng sẽ chịu. NGhĩa là khi khách hàng nhận tiền tại ngân hàng thụ hưởng sẽ là số sau khi đã trừ phí. Vậy mình hạch toán thế nào?
Ví dụ: Số tiền phải chuyển trả thực tế 100 triệu đồng. Phí chuyển tiền 22000đ
N331/C1121 : 100 triệu.
- Phí chuyển tiền đó mình sẽ hạch toán vào TK nào để cuối kỳ khi đối chiếu công nợ ko phát sinh số chênh lệch
 
Ðề: Khách hàng chịu phí NH!

Khách hàng yêu cầu công ty mình thanh toán qua ngân hàng, phí chuyển tiền khách hàng sẽ chịu. NGhĩa là khi khách hàng nhận tiền tại ngân hàng thụ hưởng sẽ là số sau khi đã trừ phí. Vậy mình hạch toán thế nào?
Ví dụ: Số tiền phải chuyển trả thực tế 100 triệu đồng. Phí chuyển tiền 22000đ
N331/C1121 : 100 triệu.
- Phí chuyển tiền đó mình sẽ hạch toán vào TK nào để cuối kỳ khi đối chiếu công nợ ko phát sinh số chênh lệch

Thường khi chuyển tiền sẽ có 2 ô để bạn chọn
1. Người thụ hưởng chịu phí
2. Người chuyển tiền chịu phí
Ở đây trường hợp của bạn không cần theo dõi tiền phí NH để làm gì. Cty bên kia người ta chịu tiền phí NH và sẽ đưa vào chi phí khoản ấy mà.
Cty bạn thì chỉ hạch toán
Nợ TK 331/Có TK 112 : 100tr
Nếu Cty bạn trả tiền phí thì hạch toán :
Nợ TK 331
Nợ TK 6428
Có TK 112
Thân !:cheers1:
 
Ðề: Khách hàng chịu phí NH!

.
Cty bạn thì chỉ hạch toán
Nợ TK 331/Có TK 112 : 100tr
Nếu Cty bạn trả tiền phí thì hạch toán :
Nợ TK 331
Nợ TK 6428
Có TK 112
Thân !:cheers1:

Cái này lạ quá anh ơi! Sao có TK 331 nữa.
 
Ðề: Khách hàng chịu phí NH!

Hientrietxem lại cánh hạch toán.Nếu người ta không treo công nợ TK 331, thì hạch toán trực tiếp trả tiền hàng luôn
Ví dụ
Nợ TK 156
Nợ TK 133
Nợ TK 6428-Phí ngân hàng
Có TK 112
Chức các bạn thành công

Hihi hình như anh cũng chưa đúng đâu ạ, với tiền gửi ngân hàng thì một là trả trước, 2 là trả sau đó ạ nên phải treo qua TK 331 là đúng rùi, chỉ có tiềm mặt thì mới mua hàng và trả tiền luôn thôi ạ.

Hạch toán như phần đầu của anh Hientriet là em thấy cũng được rồi. chỉ có cái phí hạch toán là
Nợ TK 642
Có TK 112

Là hoàn thiện thôi ạ.:cheers1:
 
Ðề: Khách hàng chịu phí NH!

Cái này lạ quá anh ơi! Sao có TK 331 nữa.
Thì a vừa trả tiền hàng, vừa trả tiền Phí NH mà couthotxoan. Hiểu chưa e :dapghe:
Pác vansi200780 coi lại đi chứ ở đây bạn codonlanhgia đưa vào TK 331 rồi em mới hạch toán theo đấy chứ :confuse1:. Còn hạch toán như Pác là trả tiền ngay khi mua hàng mà.
Thân !
 
Ðề: Khách hàng chịu phí NH!

Thì a vừa trả tiền hàng, vừa trả tiền Phí NH mà couthotxoan. Hiểu chưa e :dapghe:
Pác vansi200780 coi lại đi chứ ở đây bạn codonlanhgia đưa vào TK 331 rồi em mới hạch toán theo đấy chứ :confuse1:. Còn hạch toán như Pác là trả tiền ngay khi mua hàng mà.
Thân !
Dạ nếu anh Hientriet nói ngay từ đầu có phải đỡ không, mà theo em thì nếu trả lời cho bạn mình nên trả lời tách riêng phần phí ra cho bạn rễ hiểu, :cheers1:
 
Ðề: Khách hàng chịu phí NH!

Dạ nếu anh Hientriet nói ngay từ đầu có phải đỡ không, mà theo em thì nếu trả lời cho bạn mình nên trả lời tách riêng phần phí ra cho bạn rễ hiểu, :cheers1:

Hehe e phải suy nghĩ 1 chút chứ. Thì a làm chung 1 bút toán cho nó gọn mà em.
 
Ðề: Khách hàng chịu phí NH!

Khách hàng yêu cầu công ty mình thanh toán qua ngân hàng, phí chuyển tiền khách hàng sẽ chịu. NGhĩa là khi khách hàng nhận tiền tại ngân hàng thụ hưởng sẽ là số sau khi đã trừ phí. Vậy mình hạch toán thế nào?
Ví dụ: Số tiền phải chuyển trả thực tế 100 triệu đồng. Phí chuyển tiền 22000đ
N331/C1121 : 100 triệu.
- Phí chuyển tiền đó mình sẽ hạch toán vào TK nào để cuối kỳ khi đối chiếu công nợ ko phát sinh số chênh lệch

Thường khi chuyển tiền sẽ có 2 ô để bạn chọn
1. Người thụ hưởng chịu phí
2. Người chuyển tiền chịu phí
Ở đây trường hợp của bạn không cần theo dõi tiền phí NH để làm gì. Cty bên kia người ta chịu tiền phí NH và sẽ đưa vào chi phí khoản ấy mà.
Cty bạn thì chỉ hạch toán
Nợ TK 331/Có TK 112 : 100tr
Nếu Cty bạn trả tiền phí thì hạch toán :
Nợ TK 331
Nợ TK 6428
Có TK 112
Thân !:cheers1:

Lạ nha
Mọi người đọc kỹ lại câu hỏi coi
Cty mình đi mua hàng và bên kia yêu cầu mình phải thanh toán qua chuyển khoản
Cty mình đã đi mua hàng tại sao chi phí đó lại đưa vào 642 " chi phí bán hàng " vậy
 
Ðề: Khách hàng chịu phí NH!

_ Vậy các bạn cho mình hỏi , nếu là nhà cung cấp chịu phí nhưng khi chuyển tiền , khách hàng trừ thẳng và trên giấy báo có của ngân hàng không thể hiện số tiền chênh lệch là phí CK thì phải HẠCH TOÁN như thế nào ? CÁC BÁC GIÚP NHÉ !
 
Ðề: Khách hàng chịu phí NH!

Lạ nha
Mọi người đọc kỹ lại câu hỏi coi
Cty mình đi mua hàng và bên kia yêu cầu mình phải thanh toán qua chuyển khoản
Cty mình đã đi mua hàng tại sao chi phí đó lại đưa vào 642 " chi phí bán hàng " vậy
Tiền đó là Phí Ngân Hàng nha Pác congtonsach. Chứ không phải là chi phí đi mua hàng.
Thân !
 
Ðề: Khách hàng chịu phí NH!

mình nghĩ là trong trường hợp đó bạn nên hạch toân là N:TK 331/C TK 112: 100,000,000,sau đó định khoản thêm:N TK 811/ c TK 331:22,000.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nếu mà số tiền được trừ thẳng thì như vậy thành ra công ty của bạn vẫn nợ người ta 22000 đó à,vì trên giấy tờ mình nợ họ 100,000,000 mà.Nếu vậy đành định khoản là : N TK 331:99.988,000,N TK 811:22,000/ C TK 112:100,000,000
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Khách hàng chịu phí NH!

_ Vậy các bạn cho mình hỏi , nếu là nhà cung cấp chịu phí nhưng khi chuyển tiền , khách hàng trừ thẳng và trên giấy báo có của ngân hàng không thể hiện số tiền chênh lệch là phí CK thì phải HẠCH TOÁN như thế nào ? CÁC BÁC GIÚP NHÉ !

Pác manhhy coi lại chỗ màu đỏ cái nha, em vẫn chưa hiểu đc ý Pác là sao :confuse1:
Pác có thể cho Ví dụ đc ko :cheers1:
 
Ðề: Khách hàng chịu phí NH!

Mình thắc mắc phí do nhà cung cấp chịu chứ ko phải do Cty mình chịu. Vả lại tại Incombank, Sacombank ko có phần ghi chú phí do bên nào chịu nên mình mới ko biết phải làm sao? Mình cũng nói thêm, nhà cung cấp nguyên liệu nhập kho trong tuần này thì tuần sau mới thanh toán nên mình treo TK 331. Giúp mình với
 
Ðề: Khách hàng chịu phí NH!

Mình thắc mắc phí do nhà cung cấp chịu chứ ko phải do Cty mình chịu. Vả lại tại Incombank, Sacombank ko có phần ghi chú phí do bên nào chịu nên mình mới ko biết phải làm sao? Mình cũng nói thêm, nhà cung cấp nguyên liệu nhập kho trong tuần này thì tuần sau mới thanh toán nên mình treo TK 331. Giúp mình với

Mình chia làm 2 trường hợp
1- Trên hợp đồng nêu rõ phí ngân hàng bên kia chịu: tức là tiền bên kia thực nhận là 99.988.000 và phí NH là 22.000
Như vậy bạn hạch toán: N331/C112: 100tr, không hạch toán khoản phí ngân hàng này vào chi phí nữa
2- Trên hợp đồng ko nêu là phí NH do bên kia chịu, tức là bên bạn vẫn chịu khoản phí này nhưng bên kia tình nguyện trả hộ, bạn phải hạch toán phí này vào thu nhập khác
-Trả nợ: N331/C112: 100tr
-Ghi thu nhập khác là khoản phí NH bên kia tự nguyện chịu đồng thời ghi nhận phí NH vào chi phí
N642/C711: 22.000
 
Ðề: Khách hàng chịu phí NH!

Pác manhhy coi lại chỗ màu đỏ cái nha, em vẫn chưa hiểu đc ý Pác là sao :confuse1:
Pác có thể cho Ví dụ đc ko :cheers1:

_ vd : KH NỢ 100.000 , khi chuyển tiền chỉ chuyển 99.000 ( phí 1.000 )
nhưng trên giấy báo có cũng chỉ có 99.000 và sổ phụ cũng là 99.000
vậy 1.000 này hạch toán vào đâu ? chỉ giúp mình nhá !
CÓ THỂ THU TIỀN MẶT KHOẢN CHÊNH LỆCH NÀY CHO GỌN ĐƯỢC KHÔNG ? ( MẶC DÙ KHÔNG PHÁT SINH )
 
Ðề: Khách hàng chịu phí NH!

_ vd : KH NỢ 100.000 , khi chuyển tiền chỉ chuyển 99.000 ( phí 1.000 )
nhưng trên giấy báo có cũng chỉ có 99.000 và sổ phụ cũng là 99.000
vậy 1.000 này hạch toán vào đâu ? chỉ giúp mình nhá !
CÓ THỂ THU TIỀN MẶT KHOẢN CHÊNH LỆCH NÀY CHO GỌN ĐƯỢC KHÔNG ? ( MẶC DÙ KHÔNG PHÁT SINH )
Khách hàng trả đủ 100.000 nhưng giấy Báo có chỉ có 99.000
Bên Cty Pác chỉ nhận được 99.000 thôi chứ j`.
Hạch toán
Nợ TK 112 : 99.000
Nợ TK 6428 : 1.000
Có TK 131 : 100.000
Thân !
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top