Kế toán thương mại Gia Công hàng hóa

binh0985

Member
Hội viên mới
Mấy anh chị chỉ dùm em. Khi đưa hàng đi gia công thì hạch toán như thế nào? Lúc nhận hàng về thì hạch toán ra sao? Chi phí gia công đưa vào 156 hay 641?????!!!!!!!!!!!!!! Cứu em với!:jfbq00191070412ahu0
 
Ðề: Kế toán thương mại Gia Công hàng hóa

Mấy anh chị chỉ dùm em. Khi đưa hàng đi gia công thì hạch toán như thế nào? Lúc nhận hàng về thì hạch toán ra sao? Chi phí gia công đưa vào 156 hay 641?????!!!!!!!!!!!!!! Cứu em với!:jfbq00191070412ahu0

Lúc mang hàng đi gia công:
N154GC
C152,153..

Tất cả chi phí gia công đều tập hợp vào 154GC

Khi nhận hàng về nhập kho:
N152,153..
C154GC
:tucao:
 
Ðề: Kế toán thương mại Gia Công hàng hóa

U ơi. Nếu vậy thì lúc mua bản chất của nó là hàng hóa và đã hạch toán vào 156 rồi kia mà
 
Ðề: Kế toán thương mại Gia Công hàng hóa

U ơi. Nếu vậy thì lúc mua bản chất của nó là hàng hóa và đã hạch toán vào 156 rồi kia mà

Nếu lúc mua nó là hàng hóa thì khi bạn đem gia công sẽ làm cho nó đẹp hơn, giá trị của nó sẽ được nâng lên phải không bạn.
 
Ðề: Kế toán thương mại Gia Công hàng hóa

Nếu trường hợp. Gia công Tháng 6, Tháng 7 bán hàng ghi nhận giá vốn chưa có chi phí gia công. Đến tháng 8 mới xuất hóa đơn trả tiền phí gia công thì sẽ hạch toán như thế nào???
Tháng 7 đã ghi nhận doanh thu!
-----------------------------------------------------------------------------------------
:chuyengivay:Help me! Ai gỡ rối giúp em với!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kế toán thương mại Gia Công hàng hóa

Nếu trường hợp. Gia công Tháng 6, Tháng 7 bán hàng ghi nhận giá vốn chưa có chi phí gia công. Đến tháng 8 mới xuất hóa đơn trả tiền phí gia công thì sẽ hạch toán như thế nào???
Tháng 7 đã ghi nhận doanh thu!
-----------------------------------------------------------------------------------------
:chuyengivay:Help me! Ai gỡ rối giúp em với!

Nếu lô hàng đem đi gia công trong T7 đã tiêu thụ hết thì chi phí gia công đưa hết vào 632, nếu hiện giờ chưa tiêu thụ hết thì thực hiện phân bổ chi phí gia công cho số hàng đã bán (đưa vào TK632) và số hàng còn tồn (đưa vào tk156), phân bổ theo số lượng tiêu thụ.
 
Ðề: Kế toán thương mại Gia Công hàng hóa

Tháng 7 tiêu thụ hàng hóa đã ghi nhận doanh thu, tính lãi lỗ cho tháng 7 rồi. Giờ làm sao hạch tóan vào 632 được nữa???:chuyengivay:
 
Ðề: Kế toán thương mại Gia Công hàng hóa

Tháng 7 tiêu thụ hàng hóa đã ghi nhận doanh thu, tính lãi lỗ cho tháng 7 rồi. Giờ làm sao hạch tóan vào 632 được nữa???:chuyengivay:

Thích thì tính lại giá vốn. Có sao đâu.
 
Ðề: Kế toán thương mại Gia Công hàng hóa

Vậy Bình phải sửa lại tháng 7 ah?
Do trong 156 Bình đã xuất hết trơn rồi.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kế toán thương mại Gia Công hàng hóa

Tháng 7 tiêu thụ hàng hóa đã ghi nhận doanh thu, tính lãi lỗ cho tháng 7 rồi. Giờ làm sao hạch tóan vào 632 được nữa???:chuyengivay:

Bạn làm quyết toán thuế theo năm hay theo tháng vậy, nếu theo thuế thì tháng 8 hạch toán bổ sung giá vốn có sao đâu, còn nếu theo kế toán thì T7 mình tạm tính chi phí gia công dựa vào hợp đồng đã ký.
 
Ðề: Kế toán thương mại Gia Công hàng hóa

Bình hạch toán theo quý Nhưng nếu vậy thì tháng 8 không xuất kho, không doanh thu mà lại có chi phí giá vốn ah? Như vậy có ổn không???!!!???:chuyengivay:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top