Kế Toán Thi Công-Xây Dựng

hoanui

Member
Hội viên mới
Chào cả nhà dân kế toán.
Cả nhà cho em hỏi, công ty em là công ty xây dựng được thành lập 2 năm mà chưa có đầu ra. Chỉ nhập kho vật liệu để đó, nhưng khi ghi sổ kế toán bên em thuê về khi tài khoản 152 rồi kết chuyển qua 154 như vậy có sai nghiệp vụ không ha anh chị?
-Công ty em vừa nhận thi công 1 công trình, chỉ nhận thi công thôi, tức là chỉ có nhân công vậy cho em hỏi mình ghi sổ như thế nào? và mình có phải ghi hoá đơn, chứng từ và nộp thuế Thu nhập như thế nào?
Mong các anh chị chỉ bảo.
Cảm ơn anh chị nhiều.
 
Ðề: Kế Toán Thi Công-Xây Dựng

Chào cả nhà dân kế toán.
Cả nhà cho em hỏi, công ty em là công ty xây dựng được thành lập 2 năm mà chưa có đầu ra. Chỉ nhập kho vật liệu để đó, nhưng khi ghi sổ kế toán bên em thuê về khi tài khoản 152 rồi kết chuyển qua 154 như vậy có sai nghiệp vụ không ha anh chị?
-Công ty em vừa nhận thi công 1 công trình, chỉ nhận thi công thôi, tức là chỉ có nhân công vậy cho em hỏi mình ghi sổ như thế nào? và mình có phải ghi hoá đơn, chứng từ và nộp thuế Thu nhập như thế nào?
Mong các anh chị chỉ bảo.
Cảm ơn anh chị nhiều.

+ Nhập kho NVL mà chưa xuất ra thi công xây dựng thì không hạch toán qua 154 mà vẫn để nguyên ở 152. Nếu đã xuất ra thi công xây dựng mà DN bạn thực hiện theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC thì chuyển 152 sang 154 là ok.
+ Thi công nhân công thi tập hợp chi phí tiền lương của NCTT thi công vào 154 khi hoàn thành công trình xuất hóa đơn cho phần thi công (phần nhân công) hạch toán.
Giá vốn
Nợ TK 632
Có TK 154
Doanh thu
Nợ TK 131,111,112
Có TK 5111
Có TK 3331

Chào bạn!
 
Ðề: Kế Toán Thi Công-Xây Dựng

Dạ cho em hỏi thêm là chị kế toán đó đã hạch toán vô 154. mà công ty em làm theo quyết định 15 vậy giờ em ghi sổ phải sửa như thế nào cho hợp lí vậy ạ?
 
Ðề: Kế Toán Thi Công-Xây Dựng

Dạ cho em hỏi thêm là chị kế toán đó đã hạch toán vô 154. mà công ty em làm theo quyết định 15 vậy giờ em ghi sổ phải sửa như thế nào cho hợp lí vậy ạ?

Hạch toán điều chỉnh lại
- Hạch toán ngược trở lại: N152/C154
- Hạch toán NVL xuất dùng: N621/C152
- Kết chuyển NVL vào SXKD trong kỳ: N154/C621
 
Ðề: Kế Toán Thi Công-Xây Dựng

Dạ cho em hỏi thêm là chị kế toán đó đã hạch toán vô 154. mà công ty em làm theo quyết định 15 vậy giờ em ghi sổ phải sửa như thế nào cho hợp lí vậy ạ?

Sổ sách làm bút toán đảo chiều
Nợ TK 152
Có TK 154
xuất ra nhưng chưa sử dụng giờ nhập lại kho thế là xong thôi :demtien:
Nếu theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC thì khi xuất ra
Nợ TK 621
Có TK 152
sau đó mới kết chuyển
Nợ TK 154
Có TK 621
Giờ cũng chỉ cần nhập lại như trên là ok!
Nhưng theo tớ thì bạn cần test lại SS xem bà chị kia hạch toán như thế nào cái đã, không khéo bà đem 152 đi bán lấy xiền nhậu thịt chó một mớ rồi thì khổ :011:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top