Chào anh chị và các bạn! Em là thành viên mới trong diễn đàn và mới chập chững trong lĩnh vực kế toán logistics. Em có một vài vấn đề sau nhờ anh chị và các bạn lành nghề hướng dẫn giúp em với ạ!
Có thể chủ đề của em trước đây đã có người hỏi, nhưng do em mới tham gia diễn đàn nên ko biết tìm ở đâu! Các anh chị và các bạn chỉ giáo lại cho em với ạ!
- Công ty em cung cấp dịch vụ cước vận tải QT (xuất khẩu) cho khách hàng ở nước ngoài kèm các local charge phát sinh tại đầu Việt Nam. Các khoản phí này sẽ thu bằng USD, vậy khi xuất HĐ GTGT cho khách hàng này thì sẽ xuất bằng nguyên tệ (ghi kèm tỷ giá quy đổi trên hđ) và phần chữ ghi bằng tiếng Việt đúng không ạ?
- Cùng khách hàng trên nhưng phần local charge phát sinh tại đầu Việt Nam thì vẫn chịu 10% thuế GTGT hay là 0% ạ? Và đồng tiền vẫn sẽ xuất là nguyên tệ đúng ko ạ?
- Nhưng nếu công ty lỡ xuất hoá đơn bằng tiền VNĐ cho các công ty tại nước ngoài rồi (đã báo cáo thuế vì có HĐ vẫn ghi TS 10% cho local charge phát sinh tại VN) thì cách xử lý như thế nào ạ? Nếu làm sai như vậy có bị phạt gì không ạ?
Có thể chủ đề của em trước đây đã có người hỏi, nhưng do em mới tham gia diễn đàn nên ko biết tìm ở đâu! Các anh chị và các bạn chỉ giáo lại cho em với ạ!