Công ty em cung cấp dịch vụ cho thuê và chăm sóc cây xanh.
Công ty thực hiện theo qđ 48, hạch toán hàng tồn theo p2 kê khai thường xuyên, tính thuế khấu trừ.
Các anh chị cho em hỏi chút.
Khi mình cung cấp dịch vụ cho khách hàng thi hạch toán vào doanh thu luôn ạ, mà tiền cung cấp dịch vụ thì thu vào cuối tháng nên hàng tháng khi thu tiền hạch toán như thế này ạ
Nợ 111,112,131
Có 5113
Có 3331
- Còn đối với chi phí phát sinh ban đâu:chi phí vânh chuyển và cung cấp dịch vụbên mình chịu thì hạch toán vào 6421
- Hàng tháng cung cấp dịch vụ thì có chi phí cho nhân viên cung cấp dịch vụ hạch toán vào 642 số phát sinh từng tháng ạ
Các anh chị xem hộ em xem có đúng không ạ.
em cảm ơn nhiều
Công ty thực hiện theo qđ 48, hạch toán hàng tồn theo p2 kê khai thường xuyên, tính thuế khấu trừ.
Các anh chị cho em hỏi chút.
Khi mình cung cấp dịch vụ cho khách hàng thi hạch toán vào doanh thu luôn ạ, mà tiền cung cấp dịch vụ thì thu vào cuối tháng nên hàng tháng khi thu tiền hạch toán như thế này ạ
Nợ 111,112,131
Có 5113
Có 3331
- Còn đối với chi phí phát sinh ban đâu:chi phí vânh chuyển và cung cấp dịch vụbên mình chịu thì hạch toán vào 6421
- Hàng tháng cung cấp dịch vụ thì có chi phí cho nhân viên cung cấp dịch vụ hạch toán vào 642 số phát sinh từng tháng ạ
Các anh chị xem hộ em xem có đúng không ạ.
em cảm ơn nhiều
Sửa lần cuối: