chào cả nhà cho em hỏi câu này nha. tháng 8 kế toán thuế bên em có kê khai bổ xung thêm một hóa đơn của tháng 6 chưa kê khai, vì công ty em là công ty mới thành lập lên chỉ có bảng kê hóa đơn mua vào chưa có bán ra, nhưng trong tờ khai thuế GTGT thì không hiểu lý do gì người ta lại kê nhầm vào phần điều chỉnh thuế GTGT của HHDV bán ra kỳ trước, trong khi đáng nhẽ phải kê vào HHDV mua vào, tờ khai thuế đó bên em đã nộp rồi, bây giờ phải điều chỉnh như nào cho nó hợp lệ, mong cả nhà chỉ bảo giúp em.