kê khai điều chỉnh thuế VAT đầu vào

lan 1981

New Member
Hội viên mới
Mình có HD GTGT đầu vào không hợp lý nhưng mình đã kê khai vào tờ khai bây giờ muốn điều chỉnh mà mình vào mẫu 01khbs mà sao thấy chỉnh chỉnh giảm thuế GTGT được khấu trừ mà không hợp lý ( Tháng đó cty vẫn được khấu trừ ) Ai biết hướng dẫn giúp mình với.
 
Ðề: kê khai điều chỉnh thuế VAT đầu vào

Mình có HD GTGT đầu vào không hợp lý nhưng mình đã kê khai vào tờ khai bây giờ muốn điều chỉnh mà mình vào mẫu 01khbs mà sao thấy chỉnh chỉnh giảm thuế GTGT được khấu trừ mà không hợp lý ( Tháng đó cty vẫn được khấu trừ ) Ai biết hướng dẫn giúp mình với.

Bạn làm bảng 01/KHBS điều chỉnh giảm chỉ tiêu thuế GTGT đầu vào, sau đó làm 1 tờ khai đúng cho kỳ điều chỉnh đó. Kế tiếp xem sau khi điều chỉnh, có phát sinh số thuế phải nộp hay không, nếu có thì nộp số đó vào kho bạc và cộng thêm phạt nộp chậm trên số thuế đó.
 
Ðề: kê khai điều chỉnh thuế VAT đầu vào

Phần mềm 1.3 vẫn còn nhìu lỗi lắm.
Bạn thử làm theo như sau:
1./ Phải chuột ở HTKK-=Chọn Properties- Vào Find Target
2./ Nhấn chuụt trái vào biểu tượng "up" nằm nagy dưới chân chữ Favorites trên thanh Công cụ Windows
3./ Vào DataFiles
4./ Xóa cái thư mục Floder có đánh số Mã Số thuế Cty bạn( VD: 0123456789)
5./ Thoát ra vào phần mềm HT1.3 và kê khai lại Thông tin DN
6. vào nhập lại tờ khai T4-theo đúng như số trên TKhai đã gửi cho Thuế. Thoát ra.
7. Vào "Khai bổ sung" và nhập số liệu điều chỉnh giảm như bạn muốn
8./ Good Luck!
 
Ðề: kê khai điều chỉnh thuế VAT đầu vào

Phần mềm 1.3 vẫn còn nhìu lỗi lắm.
Bạn thử làm theo như sau:
1./ Phải chuột ở HTKK-=Chọn Properties- Vào Find Target
2./ Nhấn chuụt trái vào biểu tượng "up" nằm nagy dưới chân chữ Favorites trên thanh Công cụ Windows
3./ Vào DataFiles
4./ Xóa cái thư mục Floder có đánh số Mã Số thuế Cty bạn( VD: 0123456789)
5./ Thoát ra vào phần mềm HT1.3 và kê khai lại Thông tin DN
6. vào nhập lại tờ khai T4-theo đúng như số trên TKhai đã gửi cho Thuế. Thoát ra.
7. Vào "Khai bổ sung" và nhập số liệu điều chỉnh giảm như bạn muốn
8./ Good Luck!

hok fai phầm mềm HTKK 1.3.0.1 lỗi đâu bạn ạh, mà hok đc điều chỉnh GTGT đầu vào trên mẫu 01/GTGT, chỉ đc điều chỉnh GTGT đầu ra thôi. Làm theo cách bạn King là đúng rùi đó.
 
Ðề: kê khai điều chỉnh thuế VAT đầu vào

cam on bạn rất nhiều nhé'
 
Ðề: kê khai điều chỉnh thuế VAT đầu vào

Trường hợp doanh nghiệp kê khai trùng hóa đơn đầu vào (một hóa đơn kê khai làm 2 lần). Ví dụ trong tháng 10/2007, doanh nghiệp kê khai trùng 2 lần hóa đơn số 22222, ký hiệu KN/2007, trị giá hóa đơn chưa thuế là 100.000.000đ, thuế GTGT 10.000.000đ. Đến tháng 02/2008 phát hiện. Thì doanh nghiệp lập hồ sơ điều chỉnh bổ sung như sau: 01/KHBS điều chỉnh chỉ tiêu doanh số mua vào chưa thuế [12] 100.000.000đ, chỉ tiêu thuế GTGT được khấu trừ kỳ này [13]; [22]; [23]: 10.000.000đ;

Trong trường hợp này, doanh nghiệp nộp thêm số thuế 10.000.000đ và tự phạt chậm nộp kể từ ngày 21/11/2007 đến ngày nộp số tiền này vào NSNN.

Đồng thời lập lại bảng kê HHDV mua vào (mẫu 01-2/GTGT), tờ khai thuế GTGT tháng 10/2007 (mẫu 01/GTGT) nộp kèm với tờ khai 01/KHBS. (tờ khai lập lại này để cho cơ quan thuế kiểm tra việc kê khai bổ sung, điều chỉnh; doanh nghiệp vẫn lấy số liệu trên tờ khai cũ để chuyển số còn được khấu trừ sang các kỳ sau).
 
Ðề: kê khai điều chỉnh thuế VAT đầu vào

- Lan cứ làm theo cách của bạn Boy-dalat là đúng rồi. Trước tiên bạn sử dụng Mẫu 01/KHBS để giải trình khai bổ sung nộp cùng với bảng kê mua vào, bán ra, tờ khai điều chỉnh để thay thế cho tháng kê khai sai.
- Trong Tờ khai bổ sung điều chỉnh bạn sẽ tính số tiền chậm nộp- Phần B ( do kê nhầm ) tính từ ngày thứ 21 của tháng kê khai sai đến ngày bạn phát hiện sai sót và điều chỉnh ( Số tiền chênh lệch * Số ngày chậm nộp * 0.05% ). Số tiền phạt này sẽ phải nộp vào NSNN.
- Trường hợp nếu bạn phát hiện sớm ( trước thời hạn nộp tờ khai của tháng tiếp theo ) thì chỉ tiêu (11 )-Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang- sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên nếu sau 4 hoặc 5 tháng bạn mới phát hiện thì bạn cần điều chỉnh số liệu ở chỉ tiêu (11 )-Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang- của tháng bạn đang kê khai, điều này nghĩa là bạn lấy số còn được khấu trừ của tháng trước trừ cho số chênh lệch và bạn nhập số chính xác cho chỉ tiêu (11), những chỉ tiêu khác bạn nhập theo số phát sinh trong tháng.
Thân chào!
 
Ðề: kê khai điều chỉnh thuế VAT đầu vào

theo mình bạn nên làm mẫu 01/KHBS để nộp kèm với tờ khai tháng bạn điều chỉnh và làm thêm công văn nêu rõ lý do vi sao fải điều chỉnh như thế
làm nhw vậy bạn sẽ không fải nộp fạt đâu
mình làm mấy lần rùi mà
hihhi
 
Ðề: kê khai điều chỉnh thuế VAT đầu vào

tháng 10 vừa rồi mình có kê khai nhầm 1 hoá đơn đầu vào, tháng này mình muốn kê khai điều chỉnh giảm vào tháng này thì làm thế nào các ban giúp mình với sắp hết hạn nộp tờ khai tháng này rùi huuuuuuuuuuuuuuu:udau:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top