Hỏi về tính khấu hao tscđ đối với trường hợp điều chuyển nội bộ

venuss2u

New Member
Hội viên mới
Các a.c và các bạn cho em hỏi với ạ. Đây là một bài tập trong giáo trình của chúng e và đang rất thắc mắc mong mọi người giải đáp cho e :
Cho nghiệp vụ Trong tháng 3/n có nghiệp vụ tăng TSCĐ như sau:

Biên bản bàn giao TSCĐ thiết bị đo lường do cấp trên điều chuyển nguyên giá 100, đã khấu hao 20, tài sản này có thời gian sử dụng 8 năm.
E định khoản theo thông tư 203: Nợ Tk 211: 800
Có tk 411: 800
Bạn e định khoản theo Quyết định 15: Nợ tk 211: 1000
Có tk 214: 200
Có tk 411: 800
sau đó rắc rối phát sinh khi yêu cầu lập bảng phân bổ khấu hao trong tháng 3.
E lấy 800:8:12 còn bạn e nó lấy 1000:8:12
E rất thắc mắc làm thế nào là đúng và liệu có mâu thuẫn giữa thông tư 203 và quyết định 15 hay không
Có sự khác biệt như thế nào giữa điều chuyển và cấp tài sản?

Vì e mới học kttc1 nên mong các anh chị giải thích giúp e với ạ!!!
E cảm ơn mọi người !!!
 
Ðề: Hỏi về tính khấu hao tscđ đối với trường hợp điều chuyển nội bộ

Theo mình được biết thì Bạn em định khoản đúng rùi nhé .Nhự vậy là vừa hợp lí về khấu hao lũy kế và giá trị còn lại rồi.
Còn việc khác biệt giữa điều chuyển và cấp tài sản thì không có gì khác chỉ là cấp TS mới hay điều chuyển TS đã sử dụng thôi cái này chỉ có phần khấu hao lũy kế thôi mak.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top