Hóa đơn sai ngày và sai thuế

ngocthegian

New Member
Hội viên mới
Em vừa kiểm tra lại chứng từ cũ do kế toán cũ để lại, . Hóa đơn đầu ra viết vào tháng 3/2010 em thấy có hóa đơn ghi thuế 10,5 % em tính mãi vẫn không ra được giá trị thuế mà họ tính ra, tóm lại thuế sai và giá trị tính cũng sai. Một hóa đơn thì ghi vào ngày 26/3/2010 nhưng họ lại ghi là 26/12/2010. Ngoài ra có một số hóa đơn thì giá trị < 100 nghìn, Tên khách hàng mua thì chỉ viết mỗi là Chị Mai địa chỉ ghi là Hoàng Quốc Việt..không ghi rõ ràng một cái gì cả, hay là hóa đơn GTGT bán hàng qua điện thoại được phép viết như thế.
Tất cả các hóa đơn đó giờ em không thể lập biên bản hủy được vì các hóa đơn đó đều là của khách hàng bán lẻ qua điện thoại không liên lạc được. Em không biết phải xử lý như thế này. Những hóa đơn như thế này em phải xử lý như thế nào, em ghi sổ nhật kí chung và các sổ sách khác thì có ảnh hưởng gì không?
Ngoài ra Kế toán cũ của năm 2009 chỉ để lại cho em duy nhất sổ cái các tài khoản và sổ Nhập Xuất Tồn NVL, mà có NVL còn bị âm số lượng....Em có phải làm thêm các sổ khác cho đủ sổ của năm 2009 hay không, hay cứ kệ như vây?
Công ty em làm theo quyết định 48 Mọi người giúp em...
 
Ðề: Hóa đơn sai ngày và sai thuế

Em vừa kiểm tra lại chứng từ cũ do kế toán cũ để lại, . Hóa đơn đầu ra viết vào tháng 3/2010 em thấy có hóa đơn ghi thuế 10,5 % em tính mãi vẫn không ra được giá trị thuế mà họ tính ra, tóm lại thuế sai và giá trị tính cũng sai. Một hóa đơn thì ghi vào ngày 26/3/2010 nhưng họ lại ghi là 26/12/2010. Ngoài ra có một số hóa đơn thì giá trị < 100 nghìn, Tên khách hàng mua thì chỉ viết mỗi là Chị Mai địa chỉ ghi là Hoàng Quốc Việt..không ghi rõ ràng một cái gì cả, hay là hóa đơn GTGT bán hàng qua điện thoại được phép viết như thế.
Tất cả các hóa đơn đó giờ em không thể lập biên bản hủy được vì các hóa đơn đó đều là của khách hàng bán lẻ qua điện thoại không liên lạc được. Em không biết phải xử lý như thế này. Những hóa đơn như thế này em phải xử lý như thế nào, em ghi sổ nhật kí chung và các sổ sách khác thì có ảnh hưởng gì không?
Ngoài ra Kế toán cũ của năm 2009 chỉ để lại cho em duy nhất sổ cái các tài khoản và sổ Nhập Xuất Tồn NVL, mà có NVL còn bị âm số lượng....Em có phải làm thêm các sổ khác cho đủ sổ của năm 2009 hay không, hay cứ kệ như vây?
Công ty em làm theo quyết định 48 Mọi người giúp em...

Màu đỏ: Bạn tiến hành hủy hóa đơn đó.

Màu hồng: Khi bán lẻ người ta có thể ghi: Bán hàng cho khách lẻ, kg cần địa chỉ cũng được.


Màu xanh: Hủy và làm điều chỉnh báo cáo thuế rồi xuất lại HĐ khác đúng ngày là ok.

Màu cam: Em vẫn ghi nhận doanh thu và lên sổ bình thường.

Màu đen: Rảnh thì kiểm tra lại coi sao. Vì đó kg là trách nhiệm của mình. Nhưng em nên coi lại coi nó ntn nhá


Kool
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hóa đơn sai ngày và sai thuế

Cái phần chữ màu xanh làm sao em làm biên bản hủy khi không thu hồi được hóa đơn đã xuất. Em đã nêu rõ là khách hàng bên em là khách hàng mua lẻ nên không thu hỏi được hóa đơn mà.
Nếu không hủy được em cứ kê khai thuế tháng bình thường rồi ghi nhận DT, GV bình thường chứ?
 
Ðề: Hóa đơn sai ngày và sai thuế

Cái phần chữ màu xanh làm sao em làm biên bản hủy khi không thu hồi được hóa đơn đã xuất. Em đã nêu rõ là khách hàng bên em là khách hàng mua lẻ nên không thu hỏi được hóa đơn mà.
Nếu không hủy được em cứ kê khai thuế tháng bình thường rồi ghi nhận DT, GV bình thường chứ?
Theo mình thì bạn tuỳ cơ ứng biến...
HĐ nào bạn xử lí đc thì xử lí còn nếu kô huỷ đc thì fải ghi nhận DT vậy!
:chongmat:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top