Em vừa kiểm tra lại chứng từ cũ do kế toán cũ để lại, . Hóa đơn đầu ra viết vào tháng 3/2010 em thấy có hóa đơn ghi thuế 10,5 % em tính mãi vẫn không ra được giá trị thuế mà họ tính ra, tóm lại thuế sai và giá trị tính cũng sai. Một hóa đơn thì ghi vào ngày 26/3/2010 nhưng họ lại ghi là 26/12/2010. Ngoài ra có một số hóa đơn thì giá trị < 100 nghìn, Tên khách hàng mua thì chỉ viết mỗi là Chị Mai địa chỉ ghi là Hoàng Quốc Việt..không ghi rõ ràng một cái gì cả, hay là hóa đơn GTGT bán hàng qua điện thoại được phép viết như thế.
Tất cả các hóa đơn đó giờ em không thể lập biên bản hủy được vì các hóa đơn đó đều là của khách hàng bán lẻ qua điện thoại không liên lạc được. Em không biết phải xử lý như thế này. Những hóa đơn như thế này em phải xử lý như thế nào, em ghi sổ nhật kí chung và các sổ sách khác thì có ảnh hưởng gì không?
Ngoài ra Kế toán cũ của năm 2009 chỉ để lại cho em duy nhất sổ cái các tài khoản và sổ Nhập Xuất Tồn NVL, mà có NVL còn bị âm số lượng....Em có phải làm thêm các sổ khác cho đủ sổ của năm 2009 hay không, hay cứ kệ như vây?
Công ty em làm theo quyết định 48 Mọi người giúp em...
Tất cả các hóa đơn đó giờ em không thể lập biên bản hủy được vì các hóa đơn đó đều là của khách hàng bán lẻ qua điện thoại không liên lạc được. Em không biết phải xử lý như thế này. Những hóa đơn như thế này em phải xử lý như thế nào, em ghi sổ nhật kí chung và các sổ sách khác thì có ảnh hưởng gì không?
Ngoài ra Kế toán cũ của năm 2009 chỉ để lại cho em duy nhất sổ cái các tài khoản và sổ Nhập Xuất Tồn NVL, mà có NVL còn bị âm số lượng....Em có phải làm thêm các sổ khác cho đủ sổ của năm 2009 hay không, hay cứ kệ như vây?
Công ty em làm theo quyết định 48 Mọi người giúp em...