Hoá đơn này kê khai vào tháng nào?

nguyenthu307

Tình yêu tìm thấy
Hội viên mới
Trong tháng 4 có một hoá đơn thanh toán tiền điện thoại ghi ngày 23/4 nhưng mà khi kê khai thuế tháng 4 em để sót không kê khai hoá đơn này. Vì thế sang tháng 5 em đã kê khai hoá đơn này vào bảng kê tháng 5.
Vậy các anh chị cho em hỏi khi vào sổ sách thì em sẽ định khoản phát sinh này ở tháng 4 hay tháng 5?
Nếu để ở tháng 4 (theo đúng ngày trên hoá đơn ) thì không khớp với bảng kê khai thuế tháng 4 và tháng 5?
Xin mọi người cho em lời khuyên?
Em xin cảm ơn
 
Ðề: Hoá đơn này kê khai vào tháng nào?

Trong tháng 4 có một hoá đơn thanh toán tiền điện thoại ghi ngày 23/4 nhưng mà khi kê khai thuế tháng 4 em để sót không kê khai hoá đơn này. Vì thế sang tháng 5 em đã kê khai hoá đơn này vào bảng kê tháng 5.
Vậy các anh chị cho em hỏi khi vào sổ sách thì em sẽ định khoản phát sinh này ở tháng 4 hay tháng 5?
Nếu để ở tháng 4 (theo đúng ngày trên hoá đơn ) thì không khớp với bảng kê khai thuế tháng 4 và tháng 5?
Xin mọi người cho em lời khuyên?
Em xin cảm ơn

Nếu sổ sách bạn chưa in ra thì mình nghĩ đưa vô tháng nào cũng được.Nhớ là ngày ghi sổ và ngày trên hóa đơn phải chính xác
 
Ðề: Hoá đơn này kê khai vào tháng nào?

Theo mình thì bạn nên hoạt toán vào T5
 
Ðề: Hoá đơn này kê khai vào tháng nào?

Trong tháng 4 có một hoá đơn thanh toán tiền điện thoại ghi ngày 23/4 nhưng mà khi kê khai thuế tháng 4 em để sót không kê khai hoá đơn này. Vì thế sang tháng 5 em đã kê khai hoá đơn này vào bảng kê tháng 5.
Vậy các anh chị cho em hỏi khi vào sổ sách thì em sẽ định khoản phát sinh này ở tháng 4 hay tháng 5?
Nếu để ở tháng 4 (theo đúng ngày trên hoá đơn ) thì không khớp với bảng kê khai thuế tháng 4 và tháng 5?
Xin mọi người cho em lời khuyên?
Em xin cảm ơn
Nếu bạn đưa tờ hoá đơn đó vào tháng 4 phần thuế của bạn sẽ ko cân đối.là mình mình sẽ xem như sang tháng 5 mới thanh toán và nhận dc hoá đơn đó.Trên thực é thì ũng có lúc vậy mà.
 
Ðề: Hoá đơn này kê khai vào tháng nào?

Trong tháng 4 có một hoá đơn thanh toán tiền điện thoại ghi ngày 23/4 nhưng mà khi kê khai thuế tháng 4 em để sót không kê khai hoá đơn này. Vì thế sang tháng 5 em đã kê khai hoá đơn này vào bảng kê tháng 5.
Vậy các anh chị cho em hỏi khi vào sổ sách thì em sẽ định khoản phát sinh này ở tháng 4 hay tháng 5?
Nếu để ở tháng 4 (theo đúng ngày trên hoá đơn ) thì không khớp với bảng kê khai thuế tháng 4 và tháng 5?
Xin mọi người cho em lời khuyên?
Em xin cảm ơn
Bạn vào sổ tháng 5 đi, lập phiếu tháng 5 và hạch toán theo nó là được
 
Ðề: Hoá đơn này kê khai vào tháng nào?

Bạn kê vào tháng 5 thì bạn viết phiếu chi và vào sổ tháng 5 là hợp lý nhất.
 
Ðề: Hoá đơn này kê khai vào tháng nào?

thế này nhé nguyên tắc là sai tháng nào điều chỉnh tháng đó, tháng sau dựa vào số liệu trên 01-3/GTGT để đưa vào mã 35 hoặc 37 của tháng 5 ,việc đã kê khai vào bảng kê tháng 5 thì rõ ràng là số thuế GTGT của tháng 5 của bạn đã thay đổi . Do đó phải hạch toán vào tháng 5 thôi
 
Ðề: Hoá đơn này kê khai vào tháng nào?

anh chị cho em hỏi nhé. cty em bán hàng ngày 27/11 nhưng đến 16/12 mới xuất trả hóa đơn vậy khi vào sổ nhật ký chung hay sổ sách kế toán thì sẽ vào luôn ngày 27/11 hay 16/12 là hợp lý nhất. mà lại tiện cho công ty để theo dõi thu chi, nhập xuất hàng.
 
Ðề: Hoá đơn này kê khai vào tháng nào?

Trong tháng 4 có một hoá đơn thanh toán tiền điện thoại ghi ngày 23/4 nhưng mà khi kê khai thuế tháng 4 em để sót không kê khai hoá đơn này. Vì thế sang tháng 5 em đã kê khai hoá đơn này vào bảng kê tháng 5.
Vậy các anh chị cho em hỏi khi vào sổ sách thì em sẽ định khoản phát sinh này ở tháng 4 hay tháng 5?
Nếu để ở tháng 4 (theo đúng ngày trên hoá đơn ) thì không khớp với bảng kê khai thuế tháng 4 và tháng 5?
Xin mọi người cho em lời khuyên?
Em xin cảm ơn
VATđv đc phép kk trong 6 tháng mà bạn.
T4 bạn chỉ ht : N642/C111
T5 ht thuế N133/C111
Như vậy sẽ cân giữa sổ với kk
-----------------------------------------------------------------------------------------
anh chị cho em hỏi nhé. cty em bán hàng ngày 27/11 nhưng đến 16/12 mới xuất trả hóa đơn vậy khi vào sổ nhật ký chung hay sổ sách kế toán thì sẽ vào luôn ngày 27/11 hay 16/12 là hợp lý nhất. mà lại tiện cho công ty để theo dõi thu chi, nhập xuất hàng.

Nếu 27/11 bạn bán hàng có cả phiếu xuất kho cho khách thì phải vào sổ KT, ghi nhận DT, xđ thuế phải nộp rồi đấy
Còn nếu bạn chỉ giao hàng, nhận tiền mà KH không yêu cầu xuất các giấy tờ lq cho lô hàng đó thì bạn để 16/12 vào sổ KT, ghi nhận DT, xđ thuế phải nộp
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top