Trong tháng 4 có một hoá đơn thanh toán tiền điện thoại ghi ngày 23/4 nhưng mà khi kê khai thuế tháng 4 em để sót không kê khai hoá đơn này. Vì thế sang tháng 5 em đã kê khai hoá đơn này vào bảng kê tháng 5.
Vậy các anh chị cho em hỏi khi vào sổ sách thì em sẽ định khoản phát sinh này ở tháng 4 hay tháng 5?
Nếu để ở tháng 4 (theo đúng ngày trên hoá đơn ) thì không khớp với bảng kê khai thuế tháng 4 và tháng 5?
Xin mọi người cho em lời khuyên?
Em xin cảm ơn
Vậy các anh chị cho em hỏi khi vào sổ sách thì em sẽ định khoản phát sinh này ở tháng 4 hay tháng 5?
Nếu để ở tháng 4 (theo đúng ngày trên hoá đơn ) thì không khớp với bảng kê khai thuế tháng 4 và tháng 5?
Xin mọi người cho em lời khuyên?
Em xin cảm ơn