Cty mình mua 1 lô hàng từ tháng 1 đã thanh toán và nhận hoá đơn đỏ.đến tháng 3 này cty mình trả lại 1 tbị do mình bên đặt mua thừa.bên mình xuất hoá đơn bán thiết bị đó lại cho cty bán.Vậy khi xuất hoá đơn mình vẫn hạch toán như bán hàng thông thường đc ko?Tức Nợ 112/Có 511,3331.
Và khi kê khai hoá đơn này mình vẫn kê khai như bán hàng thông thường hay kê khai ntn?
Và khi kê khai hoá đơn này mình vẫn kê khai như bán hàng thông thường hay kê khai ntn?