Bên mình là dịch vụ, cho người nước ngoài thuê căn hộ, trong đó có tiền điện. Đúng ra tháng 10/10 khách hàng A không có chi phí tiền điện tháng 10/10, nhưng bên mình đã xuất nhầm hoá đơn VAT tiên điện khách hàng A là 50đô, nay làm điêu chỉnh giảm theo 01/KHBS thì hạch toán phần doanh thu, thuế VAT đã ghi nhận như thế nào? mong các bạn chỉ giáo,mình cần gấp. Cám ơn nhiều.