Mình đang thực hành làm kế toán thu - chi tiền mặt, TGNH trên phầm mềm Sas Innova, mong anh/chị và các bạn giúp đỡ:
Nghiệp vụ phát sinh khi mua hàng hóa:
Hóa đơn GTGT số tiền hàng là 20.000.000 đ, tiền thuế VAT 10% là 2.000.000 đ.
Ngày 03/5/2013: Ủy nhiệm chi số tiền: 22.000.000 đ
Mình sẽ hạch toán "Chi qua Ngân hàng" tổng số tiền hàng và VAT:
Nợ TK 331: 22.000.000
Có TK 112: 22.000.000
Đồng thời lập Phiếu Kế toán để phản ánh VAT số tiền là:
Nợ TK 133: 2.000.000
Có TK 331: 2.000.000
Mình làm như vậy có đúng ko ạ??? Mong cả nhà giúp đỡ. Tks
Nghiệp vụ phát sinh khi mua hàng hóa:
Hóa đơn GTGT số tiền hàng là 20.000.000 đ, tiền thuế VAT 10% là 2.000.000 đ.
Ngày 03/5/2013: Ủy nhiệm chi số tiền: 22.000.000 đ
Mình sẽ hạch toán "Chi qua Ngân hàng" tổng số tiền hàng và VAT:
Nợ TK 331: 22.000.000
Có TK 112: 22.000.000
Đồng thời lập Phiếu Kế toán để phản ánh VAT số tiền là:
Nợ TK 133: 2.000.000
Có TK 331: 2.000.000
Mình làm như vậy có đúng ko ạ??? Mong cả nhà giúp đỡ. Tks