Chào mấy anh chị, đây là lần đầu làm hợp đồng giao khoán nên em muốn hỏi điều này: Công ty em thuộc lĩnh vực tư vấn thiết kế CT xây dựng, ký HĐGK với 1 LĐ (có MST). Giá trị hợp đồng thiết kế là 45.000.000đ. Sau khi trừ thuế GTGT thì còn lại 40.909.091đ, Sau đó tiến hành khấu trừ thuế TNCN 10% (=4.090.909đ), và cty em lấy pháp nhân là 7% (=2.863.636đ). Như vậy LĐ đó thực nhận là 33.954.546đ. Vậy cho em hỏi trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN em ghi:mục 16: 40.909.091; mục 17: 4.090.909, mục 18(Số TNCN còn đc nhận 16-17)6.818.182. Ghi vậy đúng ko ạ? mà nếu ghi vậy thì 7% tiền pháp nhân đó em phải hạch toán vào đâu. Mà ko hạch toán thì nhìn vào ngta lại thấy rõ ràng là cty em chỉ đứng pháp nhân mà ko có lợi gì hết. Các anh chị cao thủ chỉ em vs hic