cả nhà cho mình hỏi chút
cty mình mua lại cty.
công ty đc thành lập từ tháng 11/2005 hoạt động đến tháng 11 năm 2006 thì tạm dừng HĐKD. Đến T11/2007 thì giám đốc mình mua lại và tiếp tục hoạt động
Vấn đề mình muốn hỏi ở đây là
Trong BCTC và sổ sách năm cũ mình thấy tài khoản 3334 Du cuối kì -7.536.000
Đến 9/01/08 cty mình nộp số thuế TNDN còn lại của quý 4/06 la 2.064.000
Mình đã định khoản khi nộp thuế là Nợ 3334, có 1111:2,064,000 cuối quý KC nợ 821, co 3334 : 2,064,000
Vì thế khi lên bảng cân đối số phát sinh thi DCK lại bằng có 3334 :-7.536.000
chứ không phải là - 9.600.000
Bây giờ mình phải làm thế nào đây?
-----------------------------------------------------------------------------------------
sao chẳng ai trả lời giúp mình thế
huhu
cty mình mua lại cty.
công ty đc thành lập từ tháng 11/2005 hoạt động đến tháng 11 năm 2006 thì tạm dừng HĐKD. Đến T11/2007 thì giám đốc mình mua lại và tiếp tục hoạt động
Vấn đề mình muốn hỏi ở đây là
Trong BCTC và sổ sách năm cũ mình thấy tài khoản 3334 Du cuối kì -7.536.000
Đến 9/01/08 cty mình nộp số thuế TNDN còn lại của quý 4/06 la 2.064.000
Mình đã định khoản khi nộp thuế là Nợ 3334, có 1111:2,064,000 cuối quý KC nợ 821, co 3334 : 2,064,000
Vì thế khi lên bảng cân đối số phát sinh thi DCK lại bằng có 3334 :-7.536.000
chứ không phải là - 9.600.000
Bây giờ mình phải làm thế nào đây?

-----------------------------------------------------------------------------------------
sao chẳng ai trả lời giúp mình thế
huhu
Sửa lần cuối: