Cty minh ko sx mặt hàng này nữa, nhưng chi phí dở dang của năm trước vẫn còn trên TK154. Vậy 31/12 năm nay mình định khoản N632/C154 để báo lỗ pải ko cả nhà? Cho mình tham khảo với nhé.
chi phí này bạn hạch toán như vậy là đúng rồi nhưng nó là chi phí vượt định mức nên không thể quyết toán giãm lợi nhuận trước thuế được , cho nên khi BCTC năm bạn điều chỉnh giãm lợi nhuận trên tờ tự khai quyết toán thuế TNDN
chi phí này bạn hạch toán như vậy là đúng rồi nhưng nó là chi phí vượt định mức nên không thể quyết toán giãm lợi nhuận trước thuế được , cho nên khi BCTC năm bạn điều chỉnh giãm lợi nhuận trên tờ tự khai quyết toán thuế TNDN