N
Các bạn cho mình hỏi Cty mình T7 kinh doanh bị lỗ 95.589.721 đ giờ mình vào báo cáo tài chính thì mình làm SDCK bên có là (95.589.721) hay là chuyển thành SDCK bên nợ là 95.589.721![]()
Các tháng khác cũng lỗ bạn à. Nhưng SDCK của TK421 là bên có. thế giờ lỗ thì lại cho SDCK bên nợ hả bạnChỉ mỗi tháng 7 lỗ còn các tháng kia thì sao bạn? nếu các tháng kia có lãi thì có thể bù trừ cho nhau. Nếu lỗ thì 421 dư nợ, nếu lãi thì 421 dư có
Bạn làm trên phần mềm hay trên xel mà lại ra số lỗ nằm bên có, thực ra nếu trên exel mà đặt công thức rồi thì chắc số lỗ bạn phải để bên có và trong ngoặc () thì BCDTK mới cân được, mà nếu trên phần mềm thì bạn phải xem và tính toán lại nhé. TK421 số dư bên CÓ là LÃI, Bên NỢ là LỖ.Các tháng khác cũng lỗ bạn à. Nhưng SDCK của TK421 là bên có. thế giờ lỗ thì lại cho SDCK bên nợ hả bạn
Các tháng khác cũng lỗ bạn à. Nhưng SDCK của TK421 là bên có. thế giờ lỗ thì lại cho SDCK bên nợ hả bạn
Các bạn cho mình hỏi Cty mình T7 kinh doanh bị lỗ 95.589.721 đ giờ mình vào báo cáo tài chính thì mình làm SDCK bên có là (95.589.721) hay là chuyển thành SDCK bên nợ là 95.589.721![]()
Các bạn cho mình hỏi Cty mình T7 kinh doanh bị lỗ 95.589.721 đ giờ mình vào báo cáo tài chính thì mình làm SDCK bên có là (95.589.721) hay là chuyển thành SDCK bên nợ là 95.589.721![]()
Các tháng khác cũng lỗ bạn à. Nhưng SDCK của TK421 là bên có. thế giờ lỗ thì lại cho SDCK bên nợ hả bạn