Chào các bác! Năm 2007, cty em có xuất 1 HĐ Bê tông cho Khách hàng (cty em là cty xây dựng ạ),HĐ này đã được KK vào kỳ tính thuế T6/2007. Đến cuối 2009, do yêu cầu của KH, cty em xuất 1 HĐ VAT, ghi là "Giảm trừ KL Bê tông Ctrình", VD số thuế ghi trên HĐ là 7tr. Như vậy là em phải làm điều chỉnh tăng số thuế VAT đầu ra đúng ko ạ? Và làm điều chỉnh thuế GTGT ntn hả các bác? E mới làm, lần đầu gặp vđề này nên thấy mờ mịt quá ! Mong bác nà có kinh nghiệm giải đáp hộ em cái. Thanks!