các anh chị giúp em phần này với ạ
cty em có giấy đăng ký thuế là ngày 1 tháng 7/2013 đi vào hoạt động khai báo thuế, nhứng giấy ĐkKD thì đi vào hoạt động là từ tháng 5
kỳ thuế kê khai cho tháng 7 em có kê khai 1 số hóa đơn tháng 6 vào luôn, như vậy có bị sao ko ạ, giờ làm sổ sách em đưa vào luôn phải không?
còn phần thuế TNDN tạm tính quý 4 em tạm tính là lỗ nên ko nộp thuế TNDN tạm tính quý 4
nhưng giờ làm sổ sách thì nó lại lời và phải nộp thuế, vậy giờ em hạch toán thế nào ạ
cả năm thì bên em lại lỗ
các anh chị giúp em với. đây là lần đầu tiên em làm sổ sách
cty em có giấy đăng ký thuế là ngày 1 tháng 7/2013 đi vào hoạt động khai báo thuế, nhứng giấy ĐkKD thì đi vào hoạt động là từ tháng 5
kỳ thuế kê khai cho tháng 7 em có kê khai 1 số hóa đơn tháng 6 vào luôn, như vậy có bị sao ko ạ, giờ làm sổ sách em đưa vào luôn phải không?
còn phần thuế TNDN tạm tính quý 4 em tạm tính là lỗ nên ko nộp thuế TNDN tạm tính quý 4
nhưng giờ làm sổ sách thì nó lại lời và phải nộp thuế, vậy giờ em hạch toán thế nào ạ
cả năm thì bên em lại lỗ
các anh chị giúp em với. đây là lần đầu tiên em làm sổ sách