cuối tháng phải làm các bút toán kết chuyển nào?

nguyenthu307

Tình yêu tìm thấy
Hội viên mới
Các anh chị cho em hỏi là thông thường thì cuối tháng phải làm các bút toán kết chuyển nào? Có phải làm tất cả các bút toán (nếu có phát sinh):
- KC giá vốn, KC chi phí, KC doanh thu, KC thuế GTGT được khấu trừ .
Có phải không ạ?
 
Ðề: cuối tháng phải làm các bút toán kết chuyển nào?

Các anh chị cho em hỏi là thông thường thì cuối tháng phải làm các bút toán kết chuyển nào? Có phải làm tất cả các bút toán (nếu có phát sinh):
- KC giá vốn, KC chi phí, KC doanh thu, KC thuế GTGT được khấu trừ .
Có phải không ạ?

Theo mình nghĩ thì cuối tháng phải làm tất cả các bút toán ( nếu có phát sinh ) đó bạn:
K/C GV, K/C DT, K/C CP, K/C TGTGT, tính lỗ lãi nữa
 
Ðề: cuối tháng phải làm các bút toán kết chuyển nào?

Các anh chị cho em hỏi là thông thường thì cuối tháng phải làm các bút toán kết chuyển nào? Có phải làm tất cả các bút toán (nếu có phát sinh):
- KC giá vốn, KC chi phí, KC doanh thu, KC thuế GTGT được khấu trừ .
Có phải không ạ?
bạn phải làm tất cả các bút toán kết chuyển thì mới biết đựơc DN lỗ hay lãi nhé
 
Ðề: cuối tháng phải làm các bút toán kết chuyển nào?

Các anh chị cho em hỏi là thông thường thì cuối tháng phải làm các bút toán kết chuyển nào? Có phải làm tất cả các bút toán (nếu có phát sinh):
- KC giá vốn, KC chi phí, KC doanh thu, KC thuế GTGT được khấu trừ .
Có phải không ạ?

hi ! đúng rùi, cuối tháng phải kết chuyển chúng mới tính đc giá thành sản phẩm (nếu là cty sản xuất), bít còn đc Khấu trừ bao nhiu thuế hay đã phải nộp, bít lãi lỗ ra sao

:love03:
 
Ðề: cuối tháng phải làm các bút toán kết chuyển nào?

THeo mình biết thì bạn phải KC những TK liên quan tới DT và Chi phí qua 911, bao gồm các TK đầu 5,6,7,8. Sau đó sẽ biết lãi lỗ để đưa vào dư nợ hay có của 421.
 
Ðề: cuối tháng phải làm các bút toán kết chuyển nào?


hi ! đúng rùi, cuối tháng phải kết chuyển chúng mới tính đc giá thành sản phẩm (nếu là cty sản xuất), bít còn đc Khấu trừ bao nhiu thuế hay đã phải nộp, bít lãi lỗ ra sao

:love03:

Vậy nếu trong tháng chỉ có thuế đầu vào (= 1triệu) mà đầu ra (=0) thì mình phải kết chuyển số thuế đc khấu trừ này ntn ạ?
N 3331: ????
C 1331: ????

Và nếu đầu vào = 2triệu, đầu ra = 1triệu thì kết chuyển thế nào?
Mong các anh chị hướng dẫn giúp em. Em xin cảm ơn.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: cuối tháng phải làm các bút toán kết chuyển nào?

Theo mình học thi nếu trong tháng chỉ có thuế đầu vào (= 1triệu) mà đầu ra (=0) định khoản:Nợ 111,112/Có 133 1000000 (vì đây là phần thuế được hoàn lai.)
Tương tự nếu đầu vào = 2triệu, đầu ra = 1triệu định khoản:
Thuế gtgt phải nộp Nợ 3331/Có 1331 1000000
Thuế gtgt được khấu trừ Nợ 111,112/Có 133 1000000
 
Ðề: cuối tháng phải làm các bút toán kết chuyển nào?

Vậy nếu trong tháng chỉ có thuế đầu vào (= 1triệu) mà đầu ra (=0) thì mình phải kết chuyển số thuế đc khấu trừ này ntn ạ?
N 3331: ????
C 1331: ????

Và nếu đầu vào = 2triệu, đầu ra = 1triệu thì kết chuyển thế nào?
Mong các anh chị hướng dẫn giúp em. Em xin cảm ơn.

Chào bạn 1 nếu mà chỉ có thuế đầu vaof mà ko có thuế đầu ra thì số thuế đầu vào đó vẫn dư và chuyển qua kì sau khấu trừ tiếp

Nếu chỉ có VAT đầu ra ko có đầu vào thì tháng đó bạn mang tiền nộp vô NSNN

Và Nếu đầu vào =2tr. ra = 1tr thì bạn đkhoản Nợ Tk 333/ có Tk 133 : 1tr

số tiền 1tr bên tk 133 chưa khấu trừ hết để tiếp qua kì sao

Nếu VAT đầu vào = 1tr, đầu ra = 2 tr . Thì đk Nợ tk 333/có Tk 133 :1tr

Và mang 1tr đi đóng thuế Nợ Tk 333/có Tk 111 : 1tr

oki chưa bạn !
 
Ðề: cuối tháng phải làm các bút toán kết chuyển nào?

Theo mình học thi nếu trong tháng chỉ có thuế đầu vào (= 1triệu) mà đầu ra (=0) định khoản:Nợ 111,112/Có 133 1000000 (vì đây là phần thuế được hoàn lai.)
Tương tự nếu đầu vào = 2triệu, đầu ra = 1triệu định khoản:
Thuế gtgt phải nộp Nợ 3331/Có 1331 1000000
Thuế gtgt được khấu trừ Nợ 111,112/Có 133 1000000

khoản hoàn nì hình như phải có đk đó bạn, ví dụ 3 tháng liên tiếp bạn còn số thuế đc khtrừ và nó nhìu người ta mới làm hoàn, Có 1 tr thì để qua tháng sau trừ tiếp làm gì phải định khoản chi nữa
 
Ðề: cuối tháng phải làm các bút toán kết chuyển nào?

Vậy nếu trong tháng chỉ có thuế đầu vào (= 1triệu) mà đầu ra (=0) thì mình phải kết chuyển số thuế đc khấu trừ này ntnạ?
N 3331: ????
C 1331: ????

Và nếu đầu vào = 2triệu, đầu ra = 1triệu thì kết chuyển thế nào?
Mong các anh chị hướng dẫn giúp em. Em xin cảm ơn.
chào pac!
-nếu trong th đau vào 1tr dau ra = 0 thì bác ghi
(số thuế dc khấu tr­u)N3331/C1331:1tr ,
- neu đầu vao = 2tr đầu ra 1tr
(đc khấu tr­u)N3331/C1331: 1tr
-neu dau vào 1tr đầu ra 2tr
(đc khấu tru)N3331/C1331:1tr
(phải nọp)N3331/có 111,112:1tr
mong nhan dc su góp ý của các bác!:oho:
 
Ðề: cuối tháng phải làm các bút toán kết chuyển nào?

chào pac!
-nếu trong th đau vào 1tr dau ra = 0 thì bác ghi
(số thuế dc khấu tr­u)N3331/C1331:1tr ,
- neu đầu vao = 2tr đầu ra 1tr
(đc khấu tr­u)N3331/C1331: 1tr
-neu dau vào 1tr đầu ra 2tr
(đc khấu tru)N3331/C1331:1tr
(phải nọp)N3331/có 111,112:1tr
mong nhan dc su góp ý của các bác!:oho:

Chỗ bôi màu sai hoàn toàn nhé

đầu ra = o rồi mà, Toàn bộ số trên Tk 133 đó dc khấu trừ tiếp kì sau

oki!
 
Ðề: cuối tháng phải làm các bút toán kết chuyển nào?

Vậy nếu trong tháng chỉ có thuế đầu vào (= 1triệu) mà đầu ra (=0) thì mình phải kết chuyển số thuế đc khấu trừ này ntn ạ?
N 3331: ????
C 1331: ????

Và nếu đầu vào = 2triệu, đầu ra = 1triệu thì kết chuyển thế nào?
Mong các anh chị hướng dẫn giúp em. Em xin cảm ơn.
Đầu vào 1331 là 2tr, đầu ra 1tr thì hạch toán : N33311/Có 1331 khi đó sẽ có dư Nợ 1331, công ty bạn sẽ được khấu trừ.Nếu 1331<33311 thì bạn phải nộp thuế GTGT.
 
Ðề: cuối tháng phải làm các bút toán kết chuyển nào?



Chỗ bôi màu sai hoàn toàn nhé

đầu ra = o rồi mà, Toàn bộ số trên Tk 133 đó dc khấu trừ tiếp kì sau

oki!

Vậy nếu đầu ra = 0, toàn bộ số trên tk 133 đc khấu trừ tiếp kỳ sau thì cuối tháng có phải làm bút toán kết chuyển nữa không? Nếu phải kết chuyển thì hạch toán thế nào?
Chị "Mèo Mướp" chỉ rõ giúp e với.
 
Ðề: cuối tháng phải làm các bút toán kết chuyển nào?

Vậy nếu đầu ra = 0, toàn bộ số trên tk 133 đc khấu trừ tiếp kỳ sau thì cuối tháng có phải làm bút toán kết chuyển nữa không? Nếu phải kết chuyển thì hạch toán thế nào?
Chị "Mèo Mướp" chỉ rõ giúp e với.

bài gởi trứoc mình đã nói rõ rùi, vậy giờ nói lại nha

Khi mà đầu ra = 0 thì ko cần Ht chi hết nữa, bởi số VAT còn được khấu trừ đã nằm dư Nợ Tk 133 rồi. Tháng sau nếu có phát sinh VAT đầu ra thì bạn mới làm bút toán k/c như những TH đã nêu

Nếu tiếp tục ko có thì lại ko cần làm chi nữa, để tiếp sang tháng sau......liên tục mấy tháng mà còn đc khấu trừ nhiều, bạn hoàn toàn có thể làm hồ sơ hoàn thuế ( nếu đc hoàn NỢ Tk 111.112/ có Tk 133) còn ko hoàn thì cứ tiếp tục để đó đẻ khấu trừ cũng ko sao cả bạn à

Chúc bạn thành công!
 
Ðề: cuối tháng phải làm các bút toán kết chuyển nào?

Ồ hình như là khấu trừ thuế cho 3tháng liên tiếp còn số sư thì phải.hi Thanks
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top