có hạch toán doanh thu nội bộ ko?

cheng

Member
Hội viên mới
bên mình là doanh nghiệp kinh doanh máy vi tính...bây giờ xuất 2 bộ máy ra dùng ở văn phòng và phục vụ hoạt động sửa chữa tại doanh nghiệp vậy thì mình phải hạch toán thế nào đây...có hạch toán doanh thu nội bộ không và có thuế đầu ra không cho mình một ý kiếm chính xác với
 
Ðề: có hạch toán doanh thu nội bộ ko?

bên mình là doanh nghiệp kinh doanh máy vi tính...bây giờ xuất 2 bộ máy ra dùng ở văn phòng và phục vụ hoạt động sửa chữa tại doanh nghiệp vậy thì mình phải hạch toán thế nào đây...có hạch toán doanh thu nội bộ không và có thuế đầu ra không cho mình một ý kiếm chính xác với

Xuất hóa đơn như bán hàng thông thường, hạch toán vào 512.
 
Ðề: có hạch toán doanh thu nội bộ ko?

Theo mình thì ghi như sau:
-N 632
C 156
-N 642
C 512
 
Ðề: có hạch toán doanh thu nội bộ ko?

theo mình bạn cần xuất hoá đơn bán hàng thông thường và định khoản như sau:
- Nợ 632
Có 156
- Nợ 642
Có 512
 
Ðề: có hạch toán doanh thu nội bộ ko?

bên mình là doanh nghiệp kinh doanh máy vi tính...bây giờ xuất 2 bộ máy ra dùng ở văn phòng và phục vụ hoạt động sửa chữa tại doanh nghiệp vậy thì mình phải hạch toán thế nào đây...có hạch toán doanh thu nội bộ không và có thuế đầu ra không cho mình một ý kiếm chính xác với
mình xuất dùng cho hoạt động công ty thì tính vào doanh thu nội bộ ok
 
Ðề: có hạch toán doanh thu nội bộ ko?

chào mọi người miinhg là dân mới
mình muốn hỏi, thang 01/2009 công ty minh mua 1 lô hang (sắt)
tổng giá trị len tới 20.020.000 (nhưng lại băng tiền mặt), nhưng ma
nghe bảo từ đầu năm 2009 từ 20.000.000 phải qua ngân hàng
Thế bạn có thể giúp mình không ạ. Giò minh không biết làm sao để
chứng từ hợp lệ
mong mọi người giúp đỡ
 
Ðề: có hạch toán doanh thu nội bộ ko?

Theo mình thì ghi như sau:
-N 632
C 156
-N 642
C 512

Khi hạch toán thế này thì cuối kỳ chí phí đội lên gấp 2; chỉ hạch toán N642 / C512 = A đồng thời ghi N133 / C3331 = Thuế suất GTGT x A
Kê khai thuế hoá đơn xuất ra được kê cả ở bảng kê đầu ra lẫn bảng kê đầu vào
Chứng từ này vừa hạch toán xuất kho vừa hạch toán doanh thu

Khi mua hàng hoá đó đã kê
N156 A
N133 Thuế suất GTGT x A
C 111/112/331 A + Thuế suất GTGT x A
Như vậy cuối kỳ tổng Nợ133= Thuế suất GTGT x A + Thuế suất GTGT x A
Như vậy cuối kỳ tổng Có3331= Thuế suất GTGT x A

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào số Thuế suất GTGT x A; DN còn đợpc khấu trừ số Thuế suất GTGT x A đúng bằng số thuế GTGT đầu vào nếu mua vào mà sử dụng ngay

Giá vốn = N642 = C512 -> xét kết quả kinh doanh sẽ bằng 0
 
Ðề: có hạch toán doanh thu nội bộ ko?

Khi hạch toán thế này thì cuối kỳ chí phí đội lên gấp 2; chỉ hạch toán N642 / C512 = A đồng thời ghi N133 / C3331 = Thuế suất GTGT x A
Kê khai thuế hoá đơn xuất ra được kê cả ở bảng kê đầu ra lẫn bảng kê đầu vào
Chứng từ này vừa hạch toán xuất kho vừa hạch toán doanh thu

Khi mua hàng hoá đó đã kê
N156 A
N133 Thuế suất GTGT x A
C 111/112/331 A + Thuế suất GTGT x A
Như vậy cuối kỳ tổng Nợ133= Thuế suất GTGT x A + Thuế suất GTGT x A
Như vậy cuối kỳ tổng Có3331= Thuế suất GTGT x A

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào số Thuế suất GTGT x A; DN còn đợpc khấu trừ số Thuế suất GTGT x A đúng bằng số thuế GTGT đầu vào nếu mua vào mà sử dụng ngay

Giá vốn = N642 = C512 -> xét kết quả kinh doanh sẽ bằng 0

ơ vậy thì tk 156 vẫn còn đó, có thấy xuất dùng gì đâu.
và nếu đã có doanh thu thì phải có giá vốn. thuế không p/a vì xuất dùng nội bộ không thu tiền, giá vốn bằng doanh thu.
nếu bạn nói là chi phí bị đội lên gấp 2 là sai rùi, vì đưa vào phục vụ tiếp cho hoạt động sxkd thì phải có chi phí chứ (ở đây là chi phí quản lý doanh nghiệp). giống như mình tự bán cho mình dùng vậy, khi bán có phải p/a giá vốn và dthu ko, và sau đó dùng thì đưa vào chi phí, ko phải sao?
--> hạch toán như trăng đỏ kia là đúng rùi.
hoặc có thể đưa vào 142 để phân bổ dần (nếu giá trị lớn) như sau:
N142
C512
phân bổ
N642
C142
 
Sửa lần cuối:
Ðề: có hạch toán doanh thu nội bộ ko?

ơ vậy thì tk 156 vẫn còn đó, có thấy xuất dùng gì đâu.
và nếu đã có doanh thu thì phải có giá vốn. thuế không p/a vì xuất dùng nội bộ không thu tiền, giá vốn bằng doanh thu.
--> hạch toán như trăng đỏ kia là đúng rùi.
- Đúng vậy, phải ghi giảm hàng tồn kho, không cần quan tâm đến phần thuế vì Công ty bạn kinh doanh mặt hàng chịu thuế VAT.

- Bạn Công ty YD cần xem lại, ở đây chi phí không hề tăng gấp đôi vì có doanh thu phải có giá vốn và có SD thiết bị cho công việc thì phải có chi phí.

- Cũng cần nói thêm là máy vi tính mà tính trực tiếp vào 642 thì có thể bị xuất toán đó.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top