CP kế toán ko hợp lý (Phạt, lãi trả chậm....) trc đây mình đưa vào TK 811 khi xác định LN trước thuế (KQHĐKD)phải loại ra có đúng ko ah?Vậy trong phần CP khác chỉ tiêu số [12] mình ko dc đưa khoản này vào.Mình làm vậy có sai gi ko?
CP kế toán ko hợp lý (Phạt, lãi trả chậm....) trc đây mình đưa vào TK 811 khi xác định LN trước thuế (KQHĐKD)phải loại ra có đúng ko ah?Vậy trong phần CP khác chỉ tiêu số [12] mình ko dc đưa khoản này vào.Mình làm vậy có sai gi ko?
Trong báo cáo tài chính thì có chi phí nào bạn đưa hết vào để xác định lợi nhuận kế toán => cái này làm căn cứ chia lãi cho cổ đông(nếu có), chỉ loại chi phí khi làm quyết toán thuế thôi.
VD: nếu lợi nhuận thực của bạn là 100đ nhưng trên BCKQKD bạn ko tính một sô chi phí thực tế p/sinh nhưng ko có hóa đơn => làm tăng lợi nhuận lên thành 120đ => cổ đông đòi bạn chia lời trên 120đ thì lấy tiền đâu bù vào