Mọi người ơi, giải đáp giúp em về vấn đề nộp tờ khai thuế TNDN quý 3 với:
Em mới đi làm ở một công ty chuyên về làm đầu tư dự án ( công ty em dự án chưa bắt đầu xây dựng nên chỉ có chi chứ chưa có thu ), em có xem tờ khai thuế TNDN quý 1, 2 của anh kế toán trước, thì thấy anh ấy để trống trơn tờ khai thuế TNDN ( tức là dt ko ghi j, và chi phí phát sinh cũng ko ghi luon ), em có thắc mắc thì anh ấy bảo là tại vì chi phí đó chưa phát sinh ra doanh thu nên cuối năm anh ấy kết chuyển hết những chi phí đó vào 242 .
Mọi người ơi, anh ấy làm như thế có đúng ko vậy? và sắp đến hạn nộp tờ khai thuế TNDN quý 3 rùi, em phải làm thế nào ?
Rất mong sự giúp đỡ của mọi người.
Em cảm ơn !
Em mới đi làm ở một công ty chuyên về làm đầu tư dự án ( công ty em dự án chưa bắt đầu xây dựng nên chỉ có chi chứ chưa có thu ), em có xem tờ khai thuế TNDN quý 1, 2 của anh kế toán trước, thì thấy anh ấy để trống trơn tờ khai thuế TNDN ( tức là dt ko ghi j, và chi phí phát sinh cũng ko ghi luon ), em có thắc mắc thì anh ấy bảo là tại vì chi phí đó chưa phát sinh ra doanh thu nên cuối năm anh ấy kết chuyển hết những chi phí đó vào 242 .
Mọi người ơi, anh ấy làm như thế có đúng ko vậy? và sắp đến hạn nộp tờ khai thuế TNDN quý 3 rùi, em phải làm thế nào ?
Rất mong sự giúp đỡ của mọi người.

Em cảm ơn !